重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
找答案首页 > 全部分类 > 职业技能鉴定
搜题
网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

内部审计师在审计过程中,发现了财务部门存在舞弊行为,那么该内部审计师不应该采取哪种措施()

A.通过分析舞弊行为确定导致的不利影响的范围和大小

B.向审计委员会报告发现的舞弊行为

C.与适当的管理层沟通以明确该舞弊行为的影响程度

D.接受舞弊人员关于其法律权利的咨询

答案
D、接受舞弊人员关于其法律权利的咨询
解析:本题考查的知识点是舞弊类型。应当由组织的法律顾问承担告知不当行为者其法律权利的职责
更多“内部审计师在审计过程中,发现了财务部门存在舞弊行为,那么该内部审计师不应该采取哪种措施()”相关的问题

第1题

下列选项中,哪项能完整描述内部审计师在实施审计过程中的审计风险?()

A.内部审计师没有将可能存在费用超支的项目作为检查内容

B.内部审计师没有发现重大的错误或弱点

C.没有发现采购业务中的控制薄弱环节

D.内部审计师的专业技能不足以胜任审计活动

点击查看答案

第2题

某内部审计师在审计过程中发现了关于采购业务流程中某项步骤的陈述可能是错误的,但是有没有确凿的证据来证实,所以遵照审慎性原则,该内部审计师不应该()

A.就这一可能存在的错误不必获取被审计单位的同意,并进行进一步的审计调查

B.仔细分析这一错误的可能存在方式,并将其列入进一步审计调查的内容

C.将这一可能存在的错误报告给审计经理并在审计经理的指引下完成审计

D.不再进一步调查该错误,因为没有确凿的证据表明这一错误确实存在

点击查看答案

第3题

某内部审计师在审计过程中观察到公司的仓储部门存在不及时发货的情况,但是据仓库管理人员的说法,存货都是及时发出的,根据这种情况,内部审计师可以得出的初步审计结论是()

A.仓库管理人员为了掩盖失职而说谎

B.内部审计师的观察只是个别现象

C.内部控制存在问题

D.需要进一步的审计程序来证明情况

点击查看答案

第4题

下列情况下,内部审计师的哪种行为是缺乏客观性的()

A.为了能向有关方面对所作报告的情况详细解答,某内部审计师在审计活动中掌握了所有的重要事实

B.财务部门的助理在调入内部审计部门2周后参与对财务部门的业务审查

C.某位刚从采购部门调来的内部审计人员被指派对财务部门的活动进行审查

D.帮助某位管理人员制定了内部活动流程图

点击查看答案

第5题

在进行风险分析过程中,信息系统审计师发现了威胁及其潜在的影响。审计师下一步应该()

A.高风险领域

B.审计中的测试步骤

C.审计过程的时间分配

D.审计师的所需知识技能

点击查看答案

第6题

某内部审计师在审计中发现销售部经理生活作风不良,因为该次审计马上就要结束了,而且这次审计是针对公司业务流程的有效性。所以内部审计师决定告知审计委员会但是不再进行进一步的审计,审计师的行为可能()

A.是错误的,因为在发现舞弊征兆时应该进行进一步的审计

B.是错误的,因为内部审计师忽略了潜在的控制薄弱

C.是合理的,该经理的作风不良不必然导致舞弊,且不影响这次审计

D.是合理的,因为该内部审计师不应该关注审计过程中可能存在的舞弊

点击查看答案

第7题

在外部质量保证审查过程中,通过与一些审计人员的沟通,审查小组发现了一些行为,则下面哪种行为会对内部审计师的客观性产生影响()

A.在对公司的电算化采购订单系统的审计活动中,某位内部审计师表现十分出色,事后采购部经理表示想聘请他为其业余时间经营的餐厅做内部审计,并表示愿意支付其高于工资的薪金

B.在对医院药品采购的审计过程中,某位内部审计师接受了医院提供的救急包,该医院曾定期在医疗知识培训会上将这种救急包发放给与会的员工和病人

C.因为某位内部审计师在市场营销审计方面十分擅长,所以在业余时间担任了某公司市场营销部门的业务顾问

D.某内部审计师对企业的建设部门提出了关于改善其控制措施的建议,该部门在讨论后接受了该内部审计师的建议

点击查看答案

第8题

某内部审计师授命对组织中的应收账款财务小组进行审计,下列关于该内部审计师提出的考虑中,不正确的是()

A.财务部门的管理层没有订制任何的风险管理政策

B.外部审计师在审计过程中认为获取账户函证十分困难

C.审计委员会要求该财务小组遵守一项管理应收账款的新政策

D.因为赊销条件限制的放宽,最近应收账款的数额增加了一倍

点击查看答案

第9题

下列关于内部审计师表述正确的是()

A.内部审计师对一个公司的财务系统提供质量控制

B.内部审计师职能之一是调查舞弊和其他违法行为

C.内部审计师直接向审计委员会报告最为理想

D.内部审计师在公众公司中负责保证内部控制存在且有效地运行

点击查看答案

第10题

某位注册内部审计师开展财务审计、运营审计和信息系统审计。他现在面临一个道德上的困惑。在审计过程中,他发现单位的高层管理者存在好几项违法活动。这位审计师应该______。

A.遵循管理会计师协会(IMA)的《道德规范》和《标准》

B.遵循美国注册会计师协会(AICPA)的《道德规范》和《标准》

C.遵循国际内部审计师协会(ⅡA)的《道德规范》和《标准》

D.遵循信息系统和审计控制联合会(ISACA)的《道德规范》和《标准》

点击查看答案
下载上学吧APP
客服
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案