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[单选题]

某内部审计师在审计中发现销售部经理生活作风不良,因为该次审计马上就要结束了,而且这次审计是针对公司业务流程的有效性。所以内部审计师决定告知审计委员会但是不再进行进一步的审计,审计师的行为可能()

A.是错误的,因为在发现舞弊征兆时应该进行进一步的审计

B.是错误的,因为内部审计师忽略了潜在的控制薄弱

C.是合理的,该经理的作风不良不必然导致舞弊,且不影响这次审计

D.是合理的,因为该内部审计师不应该关注审计过程中可能存在的舞弊

答案
C、是合理的,该经理的作风不良不必然导致舞弊,且不影响这次审计
解析:因为这次审计就要结束,且该销售部经理的行为与本次审计没有直接关系,所以提请管理层注意,但是没有必要进行下一步的审计程序
更多“某内部审计师在审计中发现销售部经理生活作风不良,因为该次审计马上就要结束了,而且这次审计是针对公司业务流程的有效性。所以内部审计师决定告知审计委员会但是不再进行进一步的审计,审计师的行为可能()”相关的问题

第1题

A.根据员工的工作时间判断其工资水平的合理性

B.根据去年每月的销售费用预测今年每月的消费支出

C.对公司过去三年的销售额进行趋势分析

D.对工作时间超过10年的员工的工资10年的变化进行分析

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第2题

某位注册内部审计师开展财务审计、运营审计和信息系统审计。他现在面临一个道德上的困惑。在审计过程中,他发现单位的高层管理者存在好几项违法活动。这位审计师应该______。

A.遵循管理会计师协会(IMA)的《道德规范》和《标准》

B.遵循美国注册会计师协会(AICPA)的《道德规范》和《标准》

C.遵循国际内部审计师协会(ⅡA)的《道德规范》和《标准》

D.遵循信息系统和审计控制联合会(ISACA)的《道德规范》和《标准》

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第3题

内部审计师在审计过程中未能发现员工舞弊行为,如果___...

内部审计师在审计过程中未能发现员工舞弊行为,如果______项导致了未能发现舞弊行为,最有可能表明是违反了ⅡA《标准》。

A.没有对该领域的所有交易事项进行详细的审计

B.确定该领域的任何可能舞弊都不涉及重大的金额

C.确定在该领域追加审计程序的成本超出了潜在的收益

D.事先假设该领域的内部控制是恰当而有效的

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第4题

A.该公司的供应商一直是C公司,两公司合作融洽

B.该公司每年有一笔费用用于聘请外部审计师对公司进行审计

C.该公司今年的产品成本增长了一倍

D.该公司支付了一大笔咨询费用给从前没有给该公司提供过服务的商业咨询公司

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第5题

A.某公司的销售部门本年的运输量远远高于销售量

B.某公司薪酬管理的内部人员更换频繁

C.某公司的在申请贷款前,公司的财务报告比往年拖延发布了4个月

D.某公司因为实施大机器生产导致大批工人失业

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第6题

A.就这一可能存在的错误不必获取被审计单位的同意,并进行进一步的审计调查

B.仔细分析这一错误的可能存在方式,并将其列入进一步审计调查的内容

C.将这一可能存在的错误报告给审计经理并在审计经理的指引下完成审计

D.不再进一步调查该错误,因为没有确凿的证据表明这一错误确实存在

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第7题

A.应收账款部门的职责分工和责任并不明确

B.某公司的出纳人员因为工作出色,所以没有进行岗位轮换

C.某位负责现金支票的批准和签发的经理经常向董事会报告工作

D.公司为了提高工作效率,管理层将一定金额内的赊购批准权转移给下属人员

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第8题

在审计过程中,某位注册内部审计师(CIA)了解到单位中的...

在审计过程中,某位注册内部审计师(CIA)了解到单位中的某个人,为了单位的利益而卷入到行业间谍案中。根据ⅡA的《道德规范》,内部审计师应该______。

A.向组织中恰当的人员报告这一事实

B.不要求采取行动,因为这种情形不会对组织有害

C.在工作底稿中注明这种情形,但不报告,因为这种情形使组织受益

D.向恰当的政府管制机构报告这种情形

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第9题

某内部审计师被授命前往某公司进行审计,在对该公司风险管理进行审计的过程中,下列哪项不是内部审计师应该采取的行动()
A.对信息系统的经营部门审计中,通过判断该部门目标与组织整体目标的一致性来评估该部门的有效性

B.就业务流程中发现的风险信息在组织内部及时沟通,让职员、管理层和董事会履行其相关责任

C.在生产加工部门针对其所有资产的安全性进行审查,并评估可能存在的风险

D.在对采购循环系统的审计过程中通过管理风险协助管理层改善风险管理流程

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第10题

A.内部审计师没有将可能存在费用超支的项目作为检查内容

B.内部审计师没有发现重大的错误或弱点

C.没有发现采购业务中的控制薄弱环节

D.内部审计师的专业技能不足以胜任审计活动

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