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[单选题]

下列情况下,内部审计师的哪种行为是缺乏客观性的()

A.为了能向有关方面对所作报告的情况详细解答,某内部审计师在审计活动中掌握了所有的重要事实

B.财务部门的助理在调入内部审计部门2周后参与对财务部门的业务审查

C.某位刚从采购部门调来的内部审计人员被指派对财务部门的活动进行审查

D.帮助某位管理人员制定了内部活动流程图

答案
B、财务部门的助理在调入内部审计部门2周后参与对财务部门的业务审查
解析:根据《标准》1130.A1,“内部审计师必须避免评价其以往负责的特定业务。如果内部审计师为其在上一年度内负责的业务提供确认服务,则其客观性视为受到损害”。财务部门的助理审计其以往的业务,会影响客观性
更多“下列情况下,内部审计师的哪种行为是缺乏客观性的()”相关的问题

第1题

A.给业务流程有效运行提供合理的建议

B.在计算机应用程序应用之前对其进行检查

C.为运行新的计算机应用系统编写程序草图

D.为新的信息系统的应用提供控制标准

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第2题

A.同时担任了子公司的出纳

B.在自动化系统没有全面开展时对其进行审计

C.因为熟悉流程继而对自己上半年工作的部门进行审计

D.为公司的生产项目同时提供咨询服务和审计活动

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第3题

以下哪种行为不会影响内部审计师的独立性()
A.刚由采购部门调入两周的内部审计师对供应商选择系统进行审计

B.内部审计部门执行业务的预算费用受到管理层的限制,要求审计的费用不能超过预算

C.因为内部审计师在环境审计方面有很强的专业能力,所以为公司的环境控制提出了建议

D.某内部审计师利用自己的专业知识协助公司安装电算化系统

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第4题

A.在对公司的电算化采购订单系统的审计活动中,某位内部审计师表现十分出色,事后采购部经理表示想聘请他为其业余时间经营的餐厅做内部审计,并表示愿意支付其高于工资的薪金

B.在对医院药品采购的审计过程中,某位内部审计师接受了医院提供的救急包,该医院曾定期在医疗知识培训会上将这种救急包发放给与会的员工和病人

C.因为某位内部审计师在市场营销审计方面十分擅长,所以在业余时间担任了某公司市场营销部门的业务顾问

D.某内部审计师对企业的建设部门提出了关于改善其控制措施的建议,该部门在讨论后接受了该内部审计师的建议

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第5题

A.辩明错误可能存在的方式并将其列作审计调查的内容

B.将这一疑点告知审计经理并寻求深入开展审计的建议

C.不对潜在的错误陈述进行测试,因为审计项目已经经过审计管理层的批准

D.不经过被审计单位的同意即扩大审计程序,以确定错误陈述存在的最可能情形

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第6题

以下哪种情况违背了国际内部审计师协会《职业道德规范》?()
A.在-宗并购合伙人控告内部审计师所属公司有欺诈行为的案件中,该审计师被法庭传讯,并向法庭泄露了机密的审计资料

B.办公用品制造公司的内部审计师最近完成 了对公司营销部门审计。凭借此次经验,该审计师在一个周六花几个小时在当地一家医院担任带薪顾问, 指导该医院市场营销部门的审计工作

C.某内部审计师在当地举办的国际内部审计师会议 上发表演讲,其主要内容是其编写的有关审计电子数据交换方面的程序,还有几个来自主要竞争对手企业的内部审计师在场

D.在审计过程中, 某内部审计师意识到公司将推出一种可能导致产业革命的新产品鉴于该产品成功的可能性极高,该审计师接受该部门]经理建议购入了该公司的股票

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第7题

内部审计师的以下哪一项行为可能与独立性标准有冲突?()
A.为风险管理提供咨询。

B.作为产品开发团队的临时项目经理。

C.作为道德规范的倡导者。

D.作为外部审计的联系者

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第8题

A.与营运管理层进行对话,设定舞弊风险评估目标,并与员工沟通最新情况。

B.定期向高级管理层和审计委员会发送关于舞弊风险的信息。

C.支持内部审计师遵守lIA道德准则的承诺的政策。

D.CAE、高级管理层和审计委员会就各自的角色和职责达成一致

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第9题

A.内部审计小组应该停止共享这些脚本,IT管理部门必须开发他自己的脚本

B.由于持续监控和持续审计是相似的功能,IT管理部门应该将持续监控的任务指派给内部审计部门

C.IT管理部门应该继续用这些脚本并进行持续监控,并理解他需要对测试和维护脚本负责

D.内部审计小组应该检查这些脚本所被应用的领域,并减少审计的范围和频率

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第10题

以下行为可能会影响内部审计人员的客观性。---审计部()
A.审计本人曾经参与过的业务活动

B.与被审计单位存在直接利益关系

C.与被审计单位存在长期合作关系

D.遭受来自组织内部和外部的压力

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