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[单选题]

以下有关货币资金内部控制事项中,可能表明存在内部控制设计缺陷的是()。

A.出纳员负责登记现金日记账及总账

B. 销售的现金折扣需经过适当授权审批

C. 出纳员每日清点库存现金,并将清点的库存现金与现金日记账余额核对

D. 定期对现金进行盘点,出纳员和会计主管人员必须参与

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更多“以下有关货币资金内部控制事项中,可能表明存在内部控制设计缺陷的是()。”相关的问题

第1题

以下有关货币资金的内部控制中,存在设计缺陷的是()。
A.出纳一人办理货币资金业务的全过程

B.加强现金库存限额的管理,超过库存限额的现金应及时存入银行

C.不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算

D.企业取得的货币资金收入必须及时入账,不得私设“小金库”,不得账外设账,严禁收款不入账

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第2题

以下有关货币资金的内部控制中,可能存在设计缺陷的是( )。

A.企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明

B.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管

C.严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金

D.因特殊情况需坐支现金的,应事先报经总经理审查批准

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第3题

下列有关货币资金的内部控制中,企业存在设计缺陷的是()。
A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管

B.严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金

C.因特殊情况需坐支现金的,应事先报经财务总监审查批准

D.企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明

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第4题

下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是()。
A、出纳负责收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作

B、财务部门收到经审批人审批签字的相关凭证或证明后,可以直接交出纳人员办理支付

C、因特殊情况需坐支现金的,应事先报经开户银行审查批准

D、对于重要的货币资金支付业务,应由财务负责人总体把控,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为

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第5题

在X公司设计的以下有关货币资金的内部控制中存在缺陷的有()。
A、指定专人保管财务专用章,签发支票的个人名章由,其本人保管对重要的货币资金支出业务,实行集体决策审批

B、保管支票簿的人员不能同时负责现金支出

C、现金收入当日存入银行,未经财务主管批准不得坐支

D、指定出纳人员每月核对银行账户,编制银行存款余额调节表

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第6题

注册会计师在了解被审计公司货币资金内部控制后,对内部控制进行了评价。以下事项中,存在缺陷的是( )。

A.对于重要货币资金支付由总经理授权审批

B.明确货币资金的审批人应当对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施

C.明确规定不能由一人保管支付款项所需的全部印章,财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管

D.明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录

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第7题

注册会计师在了解被审计公司货币资金内部控制后,对内部控制进行了评价。以下事项中,存在缺陷的是( )。

A.对于重要货币资金支付由总经理授权审批

B.明确货币资金的审批人应当对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施

C.明确规定不能由一人保管支付款项所需的全部印章,财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管

D.明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录

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第8题

货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是( )。

A.财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管

B.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人有权拒绝办理

C.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金

D.指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

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第9题

货币资金内部控制的以下关键环节中,不存在重大缺陷的是()。
A.财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管

B.对重要货币资金支付业务,实行集体决策

C.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金

D.制定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

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第10题

下列有关货币资金内部控制的设置中,不存在重大缺陷的有( )。

A.企业应当加强与货币资金相关的票据管理,明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序

B.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作

C.现金收入及时存入银行,坐支现金应事先得到开户银行审查批准,由开户银行核定坐支范围和限额

D.出纳核对银行账户,每月核对一次,并编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

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