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[单选题]

下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是()。

A.出纳负责收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作

B.财务部门收到经审批人审批签字的相关凭证或证明后,可以直接交出纳人员办理支付

C.因特殊情况需坐支现金的,应事先报经开户银行审查批准

D.对于重要的货币资金支付业务,应由财务负责人总体把控,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为

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更多“下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是()。”相关的问题

第1题

以下有关销售交易相关内部控制的说法中不恰当的是()。

A、企业应收票据的取得和贴现必须经由保管票据以外的主管人员的书面批准

B、非经正当审批,不得发出货物

C、企业在收到客户订购单后,编制一份预先编号的一式多联的销售单,分别用于批准赊销、审批发货、记录发货数量以及向客户开具发票等

D、对凭证预先进行编号,旨在防止销售以后遗漏向客户开具发票或登记入账,但是防止不了重复开具发票或重复记账

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第2题

下列各项关于注册会计师审计和政府审计的说法中,不正确的是()。

A、审计目标和对象不同

B、审计的标准不同

C、经费和收入来源不同

D、对发现问题的处理方式相同

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第3题

下列有关“完整性”的认定中,表述不正确的是()。

A、该认定是指应在财务报表中列示的所有交易和项目是否都列入了

B、该认定主要与财务报表组成要素的低估有关

C、该认定所要解决的问题是被审计单位管理层是否把应包括的项目给遗漏或省略了

D、该认定还涉及所报告的交易和项目的金额是否正确

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第4题

下列有关关键审计事项的说法中,错误的是()。

A、注册会计师应当以“与治理层沟通的事项”为起点选择关键审计事项

B、对关键审计事项作冗长的列举可能与这些事项是审计中最为重要的事项这一概念相抵触

C、已审计财务报表包含比较财务报表时,注册会计师确定的关键审计事项仅限于对本期财务报表审计最为重要的事项

D、注册会计师应当更新上期审计报告中的关键审计事项并考虑其对本期财务报表审计而言是否仍为关键审计事项

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