A.观察
B.重做
C.检查证据
D.函证
第1题
A.函证用于银行存款.应收账款.应收票据等
B.函证回函的可信程度往往高于内部证据
C.如无回复,注册会计师可以不实施替代性审计程序
D.函证包括积极式函证和消极式函证
第2题
A.符合性测试与实质性测试
B.审计证据的来源、及时性和客观性
C.审计计划、重要性和内部控制
D.固有风险、控制风险和检查风险
第3题
B.访谈
C.函证
D.鉴定
第4题
A.仅实施询问不能为某一特定控制的有效性提供充分适当的证据
B.可以通过检查凭证签名获取充分适当的审计证据
C.重新执行不必特意选取金额重大的项目进行测试
D.观察程序适用于测试对实物的控制
第5题
A.分析
B.审核
D.观察
E.监督
第6题
A.访谈
B.函证
C.审核
E.计算
第7题
A.函证
B.重新执行
C.询问
D.检查
第8题
B.询问管理层和被审计单位内部其他人员
C.分析
D.观察和检查
第9题
D.监盘
第10题
B.询问
C.检查
D.程序分析
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