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[单选题]

()方法不用于内部控制符合性测试。

A.观察

B.重做

C.检查证据

D.函证

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第1题

关于"函证"审计程序,以下说法错误的是()。

A.函证用于银行存款.应收账款.应收票据等

B.函证回函的可信程度往往高于内部证据

C.如无回复,注册会计师可以不实施替代性审计程序

D.函证包括积极式函证和消极式函证

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第2题

注册会计师应当从()方面考虑审计证据的相关性。

A.符合性测试与实质性测试

B.审计证据的来源、及时性和客观性

C.审计计划、重要性和内部控制

D.固有风险、控制风险和检查风险

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第3题

依据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,商业银行内部审计人员获取审计证据的方法包括但不限于:()

A.观察

B.访谈

C.函证

D.鉴定

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第4题

关于测试内部控制有效性的审计程序的说法中,表述不正确的是()

A.仅实施询问不能为某一特定控制的有效性提供充分适当的证据

B.可以通过检查凭证签名获取充分适当的审计证据

C.重新执行不必特意选取金额重大的项目进行测试

D.观察程序适用于测试对实物的控制

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第5题

下列各项属于获取审计证据的主要方法的有()。

A.分析

B.审核

C.函证

D.观察

E.监督

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第6题

内部审计准则规定的审计方法有()。

A.访谈

B.函证

C.审核

D.观察

E.计算

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第7题

下列审计程序中,不适用于细节测试的是()。

A.函证

B.重新执行

C.询问

D.检查

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第8题

下列审计程序中,注册会计师在风险评估中不实施的是()

A.函证

B.询问管理层和被审计单位内部其他人员

C.分析

D.观察和检查

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第9题

下列各项中,能够为应收账款的真实性提供可靠审计证据的审计取证方法是()。

A.观察

B.函证

C.分析

D.监盘

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第10题

下列程序中,通常不会被审计人员用于了解客户内部控制的程序是()。

A.观察

B.询问

C.检查

D.程序分析

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