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第1题
根据《企业内部控制评价指引》,企业组织开展内部监督评价,重点关注监事会、审计委员会、内部审计机构等是否在内部控制设计和运行中有效发挥评价作用。()
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第2题
根据《企业内部控制评价指引》,企业组织开展信息与沟通评价,应当对信息收集、处理和传递的及时性、反舞弊机制的健全性、财务报告的真实性、信息系统的安全性,以及利用信息系统实施内部控制的时效性等进行认定和评价。()
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第3题
根据《企业内部控制评价指引》,企业组织开展风险评估机制评价,应当以各项应用指引中所列主要目标为依据。()
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第4题
根据《企业内部控制评价指引》,企业应当根据《企业内部控制基本规范》、应用指引和本指引,设计内部控制评价报告的种类、格式和内容,明确内部控制评价报告编制程序和要求,按照规定的权限报经批准后对外报出。()
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第5题
根据《企业内部控制评价指引》,企业可以委托中介机构实施内部控制评价。为企业提供内部控制审计服务的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制评价服务。()
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第6题
根据《企业内部控制评价指引》,企业内部控制评价工作组成员对本部门的内部控制评价工作不应当实行回避制度。()
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第7题
根据《企业内部控制评价指引》,内部控制评价工作组应当根据现场测试获取的证据,对内部控制缺陷进行初步认定,并按其影响程度分为非常重大缺陷、重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。()
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第8题
根据《企业内部控制评价指引》,内部控制缺陷包括设计缺陷和制度缺陷。()
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第9题
对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引是()。
A、《企业内部控制评价指引》
B、《企业内部控制审计指引》
C、《企业内部控制应用指引》
D、《企业内部控制配套指引》
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第10题
根据基本规定,规范会计师事务所对企业管理层所做的内部控制自我评价报告进行审计工作的是()
A.《企业内部控制评价指引》(征求意见稿)
B.《企业内部控制审计指引》(征求意见稿)
C.(企业内部控制规范一基本规范》
D.《企业内部控制应用指引》(征求意见稿)
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