第3题
B、柜员应审核清单上的凭证种类、号码与交回的凭证是否一致,是否为本行出售的重要空白凭证;交回的重要空白凭证份数、号码是否与客户领用及使用的凭证份数、号码匹配及衔接。
C、发生短缺的,必须要求其追回,如客户确实无法缴回的,须出具书面保证,承诺承担由此产生的经济纠纷一切责任。
D、柜员对收回的未用重要空白凭证当场剪角,并加盖作废章
第4题
A.不扫描来源不明的二维码
B.不轻易将个人二维码信息泄露给他人
C.不通过二维码支付进行大额交易
D.加强对手机等智能终端的安全管理
E.核对账户名称与商家是否一致,与商家确认账户名称是否正确后,再进行支付操作
第5题
A.核对原存单或传票打印要素是否正确,业务交易单上打印的凭证种类、凭证号码与存单实物是否相符
B.核对新存单的户名、金额、币种和存期、利率、续存方式、利息处理等是否正确
C.审核无误后,原存单、业务交易单交客户核对并签字确认;柜员加盖业务讫章、原存单加盖废止章;新存单加盖附件章
D.交易完成后支付款项给客户时,柜员应认真核对支付的款项;超限额的大额支付需由复核人员进行复核后再将款项支付给客户
第7题
A.普通柜员每日签到并请领尾箱后,必须与综合柜员核点现金和凭证实物,核对现金、凭证实物与“柜员轧账单”内容是否相符
B.普通柜员做临时轧账,输入现金和各种凭证起讫号码,与系统内数据核对是否相符
C.按照权限在汇兑系统中输入柜员号、密码,由汇兑业务处理系统自动进行验证
D.如有不符,封存尾箱,查明原因,对无法查明原因的,报告支行(局)长,并做长短款挂账处理
第8题
A.柜员根据客户交回的“未使用重要空白凭证清单”所列凭证的数量、号码与交回的重要空白凭证实物逐一清点核对
B.柜员将收回的重要空白凭证实物应与系统中该客户账号下“未使用的重要空白凭证清单”进行核对
C.对于客户遗失的重要空白凭证,柜员应要求客户登报声明后再进行业务处理
D.柜员对收回的重要空白凭证应剪角并加盖“作废”戳记,作当日传票附件
第10题
A.清点现金重控等实物,与打印的查库报告单核对一致
B.换人交叉盘点现金重控凭证等实物,与打印的查库报告单核对一致
C.钱箱立即双人监督上锁
D.整理会计凭证与凭证整理单核对一致
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