第1题
A.[029191]重要空白凭证申领/审批管理“
B.[029154]重要空白凭证调出“
C.[129159]重要空白凭证批量调拨打印“
D.[029155]重要空白凭证辖内调入“
第2题
A.认真审核凭证,无误后完成往账业务数据的录入工作
B.接收、打印来账凭证,确保账务处理正确
C.打印记账凭证和手续费凭证
D.根据业务明细账和柜员表内轧账单核对每日业务往、来账发生额
E.监控支付系统的营业状态、待处理的往来账务及查询查复等信息状态
F.核对日间发生的往来账务与系统账表数据的一致性,保证系统账务处理完整、正确
第3题
A、核对打印的账号、户名、金额、币种与业务交易单上客户填写的内容是否相符
B、核对人民币单位结算账户开销户登记簿填写是否正确
C、核对业务交易单上打印的凭证种类、凭证号码与存折实物是否相符
D、相关内容审核无误后,业务交易单交客户核对,签名确认后加盖相关讫章
第4题
A.柜员根据客户交回的“未使用重要空白凭证清单”所列凭证的数量、号码与交回的重要空白凭证实物逐一清点核对
B.柜员将收回的重要空白凭证实物应与系统中该客户账号下“未使用的重要空白凭证清单”进行核对
C.对于客户遗失的重要空白凭证,柜员应要求客户登报声明后再进行业务处理
D.柜员对收回的重要空白凭证应剪角并加盖“作废”戳记,作当日传票附件
第5题
A.审核业务交易凭证打印信息
B.核对发票打印的内容与客户缴交的签约账号等是否相符
C.通过“[351107]查询网银登记编号”交易查询确认交易结果
D.打印手续费凭证后,在凭证上加盖个人私章,并交后台复核
第6题
A.现金管理(分)中心管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
B.无在监控下双人开箱清点重要空白凭证
C.没有仔细核对预留印章是否相符,带来盗用风险
D.交易处理后未及时打印"重要空白凭证及有价单证调拨单",导致无交易传票或需要手工制单
E.调入机构未根据"重要空白凭证及有价单证调拨单"核对实物即作入库处理
第7题
A.柜员选择“5611重要空白凭证调拨出库”交易处理
B.交易经主管授权成功后打印记账凭证,确认无误加盖有关印章,“领用单”第二联作记账凭证附件
C.第一,三联由柜员加盖业务处理讫章和个人名章后交凭证管理员
D.凭证管理员将第一联“领用单”专夹保管并登记“重要空白凭证,有价单证登记簿”
第8题
A.表外备查类借贷
B.重要空白凭证调拨入库
C.管理行凭证调拨入库
D.柜员领入重要空白凭证
第9题
A.根据凭证出入库单记载内容,清点调入的重要空白凭证实物
B.实物清点无误后,登记“重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿”
C.在凭证出入库单上签章,办理凭证入库手续
D.依据凭证出入库清单,及时进行账务处理
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