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[单选题]

审计委员会是促进外部审计师与内部审计师独立性的主要因素。以下哪项是对审计委员会有效性的最重要的限制:

A.审计委员会对外部审计师关注的问题更为专注,但对内部审计活动与总体的控制环境关心的很少

B.审计委员会可以由独立的董事组成,不过,这些董事可以同管理层有较亲密的个人关系,在职业上是友好的

C.审计委员会成员通常不具有会计学或审计学领域的学位

D.组织补偿审计委员会成员的收入,因而委员会的成员们偏爱业主的观点

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更多“审计委员会是促进外部审计师与内部审计师独立性的主要因素。以下哪项是对审计委员会有效性的最重要的限制:”相关的问题

第1题

以下哪项内容以最佳方式描述了内部审计师和外部审计师可能会审计同一家跨国企业的同一套中期财务报表的原因?

A.《国际会计准则》要求跨国公司的季度财务报表由外部审计师和内部审计师进行审计

B.外部审计师一般开展财务审计,而内部审计师则审计内容更为宽泛的经营领域

C.管理层经常希望内部审计师监督外部审计师针对中期财务报表开展的审计工作

D.内部审计师或外部审计师单独开展工作,均无法有效达到管理层所要求的满意度

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第2题

以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的()

A.监督外部审计师的工作是首席审计官的责任

B.应充分地安排内部审计师与外部审计师之间的会面,确保工作完成的及时性和效率

C.内部审计师与外部审计师可以交换审计报告和管理建议书

D.内部审计师可以向外部审计师提供业务工作方案和工作底稿

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第3题

有关协调内部审计和外部审计活动结果的说法下列哪项是正确的()

A.首席审计执行官应该确定,在外部审计师给管理层的建议书中提到的事情已经由管理层采取了适当的跟踪检查和纠正行动

B.外部审计师工作底稿是不可以让内部审计师进行查阅的

C.如果内部审计师在年度审计中协助外部审计师工作,那么他们不必遵守《标准》

D.首席审计执行官不能将非法行为的信息告诉外部审计师

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第4题

当前的内部审计专业实务标准的一个目标是:

A.鼓励内部审计的专业化;

B.建立内部审计活动的独立性,强调内部审计的客观性;

C.为考评内部审计工作确立基础(建立依据)。

D.鼓励外部审计师更多的采用内部审计师的工作;

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第5题

高级管理层对内部审计部门有一定的范围限制,这将会影响内部审计部门对潜在被审计单位审计时实现审计目标的能力。该范围限制应该()

A.为了能够更加详细地调查该领域,应该通知外部审计师

B.书面报告给管理人员该限制不能接受,因为它将削弱审计部门独立性

C.应当按计划实施审计业务并绕开范围限制

D.最好通过书面形式传达给董事会

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第6题

下列关于审计委员会在公司治理中的作用的说法中,正确的有()。
下列关于审计委员会在公司治理中的作用的说法中,正确的有()。

A.审计委员会应承担就任命、重新任命或解聘、外聘审计师向董事会提出建议的主要责任

B.审计委员会执行审计工作完成后的复核

C.审计委员会订立了年度程序,以确保外聘审计师的独立性和客观性

D.审计委员会监督新审计师的选择过程,批准外聘审计师的业务条款及审计服务的报酬

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第7题

为了提高审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是:

A.与内部审计师配合实施的外部审计工作

B.按照IIA的道德规范实施的外部审计工作

C.主要关注经营目标和经营活动的外部审计工作

D.在内部审计之后实施的外部审计工作

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第8题

甲公司决定留用某家外部审计师事务所,针对此决定,审计执行主管应该:

A.促进恰当评估过程的开发,从而为审计委员会提供协助

B.评估外部审计师的业绩,然后在认为其达到质量和成本标准后留用该外部审计事务所

C.与公司财务总监一起评估外部审计师的业绩,然后一起做出决定

D.不要参与该决定过程,因为这么做有损审计执行主管的客观性

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第9题

以下哪些项目是内部审计师协会《职业道德规范》所允许的?()

A.内部审计师运用与审计相关的信息决定购买雇主公司发行的股票

B.内部审计师未向董事会的审计委员会报告有关非法行为的重大发现,因为管理当局已经表示要解决这些问题

C.根据法庭传唤,内部审计师出庭披露可能对本机构不利的机密的,与审计相关的信息

D.内部审计师接受某雇员的一份礼物,因为审计师在最近一份审计报告中称赞过该雇员

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第10题

组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责:

A.为具体的业务报告确定恰当的结论

B.批准首席审计执行官的任免

C.批准业务工作方案

D.批准内部审计师的任免

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