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[单选题]

风险评估对于审计部门计划的重要意义在于明确审计范围或识别可审计活动,IIA通过《实务公告》发布了一些具体指导,不包括()。

A.先制定或更新审计活动领域

B.不以风险对组织的影响的评估为基础

C.审计领域可以吸收组织战略计划的成分

D.在评估风险和风险暴露优先次序基础上安排工作

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更多“风险评估对于审计部门计划的重要意义在于明确审计范围或识别可审计活动,IIA通过《实务公告》发布了一些具体指导,不包括()。”相关的问题

第1题

风险评估对于内部审计部门的计划过程具有宝贵意义,这是风险评估有助于:

A.明确审计范围或需要审计的可审计业务

B.确认管理层和内部审计师所忽略的风险

C.教育管理层,使其明确确保内部审计部门不断了解机构改革情况的重要性

D.从审计计划中排除所有低风险领域

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第2题

具体审计计划不包括()

A.风险评估程序

B.进一步审计程序

C.拟实施的具体审计程序

D.其他审计程序

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第3题

公司新近任命原经营经理出任首席审计执行官。新任的审计执行官既不是注册内部审计师,也不是IIA的成员。内部审计活动的工作是严格按照审计执行官的要求开展的,而非IIA的标准。4名助理内部审计人员都是IIA的会员,但都不是注册内部审计师。依据IIA的道德规范,助理审计人员的最佳行动方案是:()

A.鉴于他们都不是注册内部审计师,因此不需要遵守职业道德规范

B.必须辞去他们的工作以避免不恰当的活动

C.应遵守内部审计专业实务标准

D.必须尊重组织的法律地位和道德目标,可忽视内部审计专业实务标准

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第4题

归入当期档案的审计工作底稿,是指那些记录内容经常变动,只供当期审计使用和下期审计参考的审计记录。比如()。

A.风险应对

B.具体审计计划

C.总体审计策略

D.风险评估

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第5题

关于风险识别和评估的作用,以下说法中,错误的是()

A.注册会计师通过了解被审计单位及其环境才能确定计划的重要性,并随着审计工作的进程评估对重要性水平的判断是否仍然适当

B.注册会计师应当通过了解被审计单位及其环境,考虑是否存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况,并确定管理层是否已对被审计单位持续经营能力作出初步评估

C.注册会计师应当通过了解被审计单位及其环境,识别和评估关联方关系及其交易导致的重大错报风险,并确定这些风险是否为特别风险

D.注册会计师通过了解被审计单位及其环境,仅识别和评估认定层次重大错报风险,合理设计进一步审计程序的性质、时间安排和范围

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第6题

在审计计划阶段,内部审计师应设计审计目标和程序来评估与审计活动相关的风险,此处对风险的理解是()

A.未完成审计活动或方案的不确定的目标

B.事件或行为对审计活动产生所有影响的可能性

C.事件或行为对审计活动产生不利影响的可能性

D.未完成审计活动或方案的既定目标

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第7题

注册会计师在对被审计单位整体层面的风险评估过程进行了解和评估时,考虑的主要因素可能包括()

A.被审计单位是否已建立并沟通其整体目标,并辅以具体策略和业务流程层面的计划

B.被审计单位是否已建立风险评估过程,包括识别风险、估计风险的重大性、评估风险发生的可能性以及确定需要采取的应对措施

C.被审计单位是否已建立某种机制,识别和应对可能对被审计单位产生重大且普遍影响的变化

D.会计部门是否建立了某种流程,以识别会计准则的重大变化

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第8题

某组织新近任命原经营经理出任内部审计主管。新主管既不是CIA,也不是IIA成员。内部审计部门被要求按照主管要求而不是IIA要求开展工作,内部审计部门的四名职员都是IIA成员,但并非CIA。依据职业准则,内部审计人员应当如何行为:()

A.审计人员应采取符合审计准则的行为

B.审计人员应当重新设计工作内容以避免不适当的活动

C.由于内部审计人员并非CIA,因此不需要遵循职业道德守则

D.审计人员应当忠于组织,无视审计准则

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第9题

总体审计策略的制定包括()

A.确定审计业务的特征,以界定审计范围

B.明确审计业务的报告目标,以计划审计的时间安排和所需沟通的性质

C.考虑影响审计业务的重要因素,以确定审计工作的方向

D.实施的风险评估程序的性质、时间和范围

E.实施的进一步审计程序的性质、时间和范围

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第10题

首席审计执行官在制定审计计划时,大多采用风险评估的方法,因为它提供了()

A.某事件或活动对组织造成不利影响的可能性

B.一种对组织有潜在不利影响事项的清单

C.组织内可审计活动的清单

D.一种系统化的评估程序,并结合了对可能不利情形的专业判断

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