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在实际工作中,内部财务控制和内部审计业归入财务管理的工作内容。()

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第1题

内部审计工作的内容包括()。

A.财务审计

B.内部控制审计

C.建设项目审计

D.经济责任审计

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第2题

注册会计师应该对内部控制审计发表的审计意见独立承担责任,不因其利用内部控制自我评价的工作而减轻。()
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第3题

公路水运基本建设项目内部审计包括财务管理和业务管理两个部分。()
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第4题

风险导向审计模式的审计内容是()

A.原始数据

B.信息系统

C.财务信息

D.内部控制

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第5题

内部管理审计要求内部审计必须检查和评价单位的内部控制制度和管理活动()
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第6题

内部控制审计是指企业内部,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计。()
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第7题

如拟利用内部审计人员提供直接协助,注册会计师实施的下列各项工作中,不恰当的是()。

A.确定内部审计的工作是否足以实现审计目的

B.适当地指导、监督和复核内部审计人员的工作

C.确定在哪些领域利用以及在多大程度上利用

D.确定是否能够利用内部审计人员提供直接协助

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第8题

如拟利用内部审计人员提供直接协助,注册会计师实施的下列各项工作中,不恰当的是()。

A.确定是否能够利用内部审计人员提供直接协助

B.确定在哪些领域利用以及在多大程度上利用

C.适当地指导、监督和复核内部审计人员的工作

D.确定内部审计的工作是否足以实现审计目的

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第9题

业务活动审计包括内部控制审计和绩效审计。()
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第10题

建立内部审计机构是内部控制中反馈控制的一种安排。()
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