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[单选题]

首席审计官被审计委员会要求尽快对一家化工厂实施审计。该项审计业务包括检查健康、安全和环境(HSE)的管理和程序。首席审计官知道内部审计部门不具有实施该项业务所需的HSE方面的知识,此时他应()

A.开始该业务,并将HSE培训列入下年的培训计划以便开展后续审计

B.向审计委员会建议由该工厂自己的HSE职员去实施该项工作

C.寻求审计委员会的同意,从外部获得HSE专家的适当支持

D.推迟实施该项审计业务,告知审计委员会进行该项业务要先花几个月的时间去培训内部审计职员

答案
C、寻求审计委员会的同意,从外部获得HSE专家的适当支持
更多“首席审计官被审计委员会要求尽快对一家化工厂实施审计。该项审计业务包括检查健康、安全和环境(HSE)的管理和程序。首席审计官知道内部审计部门不具有实施该项业务所需的HSE方面的知识,此时他应()”相关的问题

第1题

一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理当局的请求,要对一个极端复杂而首席审计执行官和内部审计部门没有该方面专业技术领域实施审计这项审计业务属于内部审计部门的职责管理当局已表示,因为涉及高水平的风险,希望在近期尽快开展该项业务首席审计执行官如下反映中违反了《标准》?

A.与管理当局讨论向外部寻求该复杂领域审计服务的可能性

B.与管理当局讨论该项审计业务的时限,以确定是否有充分时间去增长适当的相关知识

C.为审计组增加一名外部顾问,协助实施审计业务

D.因为涉及高风险领域,接受该项审计业务并马上开展工作

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第2题

一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理层请求,要对一个极端复杂而首席审计执行官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实施审计。该项审计业务属于内部审计部门的职责。管理层已表示,因为涉及高风险,希望近期尽快开展该项业务。首席审计执行官以下反映中哪项违反了《标准》?

A.与管理层讨论该项审计业务的时限,确定是否有充足的时间去增长适当的专业知识

B.因为涉及高风险领域,接受该项审计业务并马上展开工作

C.与管理层讨论向外部采购该复杂领域审计服务的可能性

D.为审计组增加一名外部顾问,协助实施审计业务

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第3题

对内部审计的适当性和有效性承担最终责任的是()。

A.董事会

B.审计委员会

C.内部审计部门

D.首席审计官

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第4题

()负责审查银行内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计。

A.审计委员会

B.内部审计部门

C.首席审计官

D.内部审计人员

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第5题

为了避免管理高层与审计委员会之间的明显冲突,首席审计执行官应当执行下列那个明智的做法()

A.向管理高层和审计委员会沟通所有的业务结果

B.通过组织地位加强审计活动的独立性

C.先与审计委员会讨论所有的报告,再与管理高层讨论

D.要求董事会批准审计活动与审计委员会关系的政策

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第6题

在决定对内部审计人员的特定工作实施进一步审计程序时,注册会计师无需实施的审计程序是()

A.检查内部审计人员已经检查过的项目

B.观察内部审计人员正在实施的程序

C.评价内部审计人员的专长和独立性

D.检查其他类似项目

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第7题

一家大型公司的内部审计部门已为下年度制定了工作计划和预算。该计划包括以下几个方面:所有审计业务按先后顺序排列的清单,审计职员安排,详细的费用预算,以及每项审计业务的开始日期。以下哪项说明了该项计划的主要缺陷?

A.没有考虑到管理层对特别项目进行审计的要求

B.实现营业利益的机会被忽略了

C.实施审计所需要的知识.技能和纪律被忽略了

D.没有提供衡量工作的标准和工作的计划结束日期

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第8题

尽管首席审计执行官已将存在潜在舞弊的案件提交给安全部门,受怀疑的舞弊人员仍然继续骗取组织财务,直到两年后才被部门管理人员发现,首席审计执行官本来应该怎样做?

A.首席审计执行官应该与安全部门定期检查这一事件的进展情况

B.首席审计执行官应解雇欺诈者

C.首席审计执行官的行为是正确的

D.首席审计执行官应该开展舞弊调查

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第9题

关于风险识别和评估的作用,以下说法中,不恰当的是()

A.贯穿于整个审计过程的始终

B.确定在实施分析程序时所使用的预期值

C.了解被审计单位及其环境获得的信息应当足以识别和评估财务报表的重大错报风险,制定总体应对措施及设计和实施进一步审计程序

D.要求注册会计师对被审计单位及其环境了解的程度,要高于管理层为经营管理企业而对被审计单位及其环境需要了解的程度

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第10题

组织的审计委员会指示首席审计执行官提升审计活动首席审计执行官的首要任务是制定章程以下哪个事项应包括在对独立性的陈述中()

A.按季度向审计委员会报告所有的业务结果

B.向政府管制机构报告组织管理层的非道德经营行为

C.评价组织的控制的充分性和有效性

D.每月向管理层提交预算变动报告

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第11题

依据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,商业银行应设立独立的内部审计部门,内部审计部门向()负责并报告工作。

A.审计委员会

B.总审计师

C.首席审计官

D.未设立总审计师的,向内部审计部门负责人负责并报告

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