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[单选题]

消费税纳税人出口按规定不予退税或免税的应税消费品,税务处理办法是()

A.可不计算应缴消费税

B.按进口消费品处理

C.视同出口非应税消费品

D.视同国内销售处理

答案
D、视同国内销售处理
解析:本题考核考生对生产企业出口应税消费品,消费税退免税政策是否熟悉,同时考查考生消费税征收环节的基本知识。由于消费税主要在生产环节征收,“消费税纳税人出口”一般说的是生产企业直接出口应税消费品
更多“消费税纳税人出口按规定不予退税或免税的应税消费品,税务处理办法是()”相关的问题

第1题

纳税人将自产自用应税消费品用于连续生产应税消费品时()。

A.按产品成本计算缴纳消费税

B.按同类产品销售价格计算缴纳消费税

C.按组成计税价格计算缴纳消费税

D.不用缴纳消费税

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第2题

下列有关消费税纳税地点的说法中,表述不正确的是()。

A.进口应税消费品,由进口人或者其代理人向报关地海关申报纳税

B.纳税人销售的应税消费品及自产自用的应税消费品,除国务院、税务主管部门另有规定外,应向机构所在地或者居住地的主管税务机关申报纳税

C.委托非个体经营者加工应税消费品的。由受托方向其所在地主管税务机关解缴消费税税款

D.纳税人到外省市销售应税消费品的,应向销售地税务机关申报缴纳消费税

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第3题

以下叙述正确的有()。

A.纳税人自产自用应税消费品应缴纳消费税

B.纳税人将生产的应税消费品用于集体福利应视同销售缴纳消费税

C.委托加工的应税消费品由受托方代收代缴消费税

D.委托加工收回的应税消费品以不高于受托方计税价格直接出售时不再缴纳消费税

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第4题

下列有关消费税纳税地点的说法中,表述不正确的是()。

A.进口应税消费品,由进口人或者其代理人向报关地海关申报纳税

B.纳税人销售的应税消费品及自产自用的应税消费品,除国务院、税务主管部门另有规定外,应向机构所在地或者居住地的主管税务机关申报纳税

C.委托非个体经营者加工应税消费品的。由受托方向其所在地主管税务机关解缴消费税税款

D.纳税人到外省市销售应税消费品的,应向销售地税务机关申报缴纳}肖费税

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第5题

生产企业出口的视同自产货物以及列名生产企业出口的非自产货物,属于消费税应税消费品的,还应提供下列资料()

A.《生产企业出口非自产货物消费税退税申报表》

B.消费税专用缴款书或分割单

C.海关进口消费税专用缴款书

D.委托加工收回应税消费品的代扣代收税款凭证原件或复印件

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第6题

按《消费税暂行条例》的规定,下列情形之一的应税消费品,以纳税人同类应税消费品的最高销售价格作为计税依据计算消费税的有()

A.用于抵债的应税消费品

B.用于馈赠的应税消费品

C.用于换取生产资料的应税消费品

D.对外投资入股的应税消费品

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第7题

按现行消费税规定,下列关于消费税计税数量的说法中正确的是()

A.销售应税消费品的,为应税消费品的销售数量

B.自产自用应税消费品的,为应税消费品的移送使用数量

C.自产自用应税消费品的,不征税,不必核定计税数量

D.委托加工应税消费品的,为纳税人收回的应税消费品数量

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第8题

下列关于消费税相关处理的表述中,不正确的是()。

A.企业按期缴纳消费税时,借记“应交税费—应交消费税”科目,贷记“银行存款”科目

B.企业将应税消费品用于在建工程项目,应交的消费税计入在建工程成本

C.随同产品出售但单独计价的包装物应缴纳的消费税计入税金及附加

D.委托加工应税消费品收回后,用于连续生产应税消费品的,委托方应将代收代缴的消费税计入委托加工应税消费品成本

E.企业销售产品按规定计算出应交纳的消费税,借记“税金及附加”等科目,贷记“应交税费—应交消费税”科目

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第9题

下列关于消费税相关处理的表述中,正确的有()。

A.企业销售产品按规定计算出应交纳的消费税,借记“税金及附加”等科目,贷记“应交税费—应交消费税”科目

B.随同产品出售但单独计价的包装物应缴纳的消费税计入税金及附加

C.企业将应税消费品用于在建工程项目,应交的消费税计入在建工程成本

D.委托加工应税消费品收回后,用于连续生产应税消费品的,委托方应将代收代缴的消费税计入委托加工应税消费品成本

E.企业按期缴纳消费税时,借记“应交税费—应交消费税”科目,贷记“银行存款”科目

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第10题

根据消费税法律制度的规定,下列关于消费税纳税义务发生时间的表述中,不正确的是()。

A.纳税人自产自用应税消费品的,为移送使用的当天

B.纳税人进口应税消费品的,为报关进口的当天

C.纳税人委托加工应税消费品的,为支付加工费的当天

D.纳税人采取预收货款结算方式销售应税消费品的,为发出应税消费品的当天l

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