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[单选题]

跟踪活动发现一项重要的内部控制弱点没有得到纠正。首席审计执行官(CAE)与高级管理层讨论这件事,并被告知,管理层愿意承担这种风险,该CAE应该

A.不用做进一步的工作,因为管理层有责任决定是否采取适当的行动以回应报告中提及的业务发现和建议

B.开始实施舞弊调查以确定是否职员利用了该内部控制弱点

C.通知高级管理层必须纠正这一控制点弱点,并且计划再一次实施跟踪活动

D.评估高级管理层决定承担风险的原因,并向董事会报告高级管理层的决定

答案
D、评估高级管理层决定承担风险的原因,并向董事会报告高级管理层的决定
解析:a、不正确。见题解d
b、不正确。见题解d
c、不正确。见题解d
d、正确。高级管理层和董事会可能会在考虑到成本费用和其他原因后决定不采取报告中提出的改进措施,并承担由此引起的风险。首席审计执行官应将高级管理层对所有重要的业务发现和建议所做的告知董事会
更多“跟踪活动发现一项重要的内部控制弱点没有得到纠正。首席审计执行官(CAE)与高级管理层讨论这件事,并被告知,管理层愿意承担这种风险,该CAE应该”相关的问题

第1题

内部审计师跟踪活动发现一项重要的内部控制弱点没有得到纠正。首席审计执行官(CAE)就该项发现与高级管理层进行讨论,管理层告知首席审计执行官愿意承担这种风险,该CAE应该()

A.不用做进一步的跟踪工作,因为管理层有权决定是否采取内部审计师的建议

B.对管理层的做法表示认可,以免发生冲突

C.要求管理层必须进行纠正

D.评估高级管理层决定承担风险的原因,并向董事会报告管理层的决定

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第2题

跟踪活动发现,管理层对一项重要的控制弱点没有采取纠正措施。管理层告知首席审计执行官愿意承担这种风险。首席审计执行官应该()

A.评估高级管理层决定承担风险的原因,并将高级管理层的决定向董事会报告

B.首席审计执行官不再采取任何措施,因为管理层有权决定是否采取纠正措施

C.要求高级管理层必须采取纠正措施

D.开展针对此控制弱点的舞弊调查

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第3题

首席审计执行官负责向管理层和董事会汇报相关工作。以下说法错误的是()

A.首席审计执行官负责向董事会汇报重大内部控制缺陷,汇报前应与管理层沟通讨论。如讨论结果令人满意,则不需再向董事会汇报

B.首席审计执行官应定期向管理层和董事会汇报内部审计工作,至少每年一次

C.审计业务计划在中期发生重要变化时,首席审计执行官应及时汇报给管理层和董事会

D.首席审计执行官应及时向管理层和董事会汇报内部审计活动中发现的重大内控缺陷、利益冲突、效率低下、违法违规等情况

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第4题

对业务的内部审计活动计划的任何重要改变,应该得到最高层的批准是()

A.首席审计执行官

B.首席执行官

C.高级管理层

D.董事会

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第5题

首席审计执行官(CAE)需要向高级管理层和/或委员会报告哪项?()
A.审计结束后,审计报告出具之前,参与审计的内部审计师担任被审计部门长期职位的事

B.已批准的审计工作时间表和财务预算的重大临时变更

C.轻微的风险和控制问题

D.审计计划得到高级管理层和委员会的批准,但在批准后,高级管理层告知审计总监不要与其他部门经理分享信息,因为该部门的活动非常敏感

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第6题

首席审计执行官(CAE)与高级管理层讨论内部审计章程时,可以借机向其解释以下哪些内容?1.《内部审计实务的核心原则》2.《标准》3.审计信息化的运用情况4.《内部审计的使命》()

A.只有1正确。

B.只有2正确。

C.只有4正确。

D.1、2和4都正确

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第7题

由于内部审计资源有限,首席审计执行官决定不针对审计建议安排跟踪工作。首席审计执行官的决定是否违反了《标准》?()

A.没有违反,首席审计执行官可以安排资源配置

B.没有违反,若管理层同意执行审计建议,不必实施跟踪

C.违反了,因为首席审计执行官不能由于内部审计资源稀缺而不安排跟踪工作

D.违反了,因为《标准》要求审计师确定客户必须执行审计建议

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第8题

执行管理层在与审计委员会复核审计报告时,管理层决定接受对某审计发现不采取纠正行为所带来的风险。那么,首席审计执行官应该()

A.向董事会进行报告

B.实行进一步的跟踪直到管理层采取纠正措施

C.为管理层制定纠正措施的方案

D.已经尽了内部审计责任,且管理层接受不采取纠正措施所带来的风险,不需要再实行任何审计活动

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第9题

下列哪项关于内部审计部门跟踪活动责任的描述最恰当?()

A.内部审计师不需要了解纠正行动是否取得了理想的结果

B.首席审计执行官在审计委员会的指示下开展跟踪活动

C.内部审计师应监督及确保管理层已采取有效措施,或高级管理层已接受不采取行动的风险

D.以上选项都不正确

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第10题

某内部审计师针对审计领域的审计重要发现提出审计建议,被审计单位的管理人员同意采取纠正措施。若管理人员没有在合理时间范围内采取纠正措施,根据《国际内部审计专业实务框架》,首席审计执行官应该()

A.为审计发现制定具体的解决方案

B.由该部门管理人员决定何时开展纠正措施及进一步的跟踪活动

C.向高层管理人员和董事会提供关于未经纠正的审计发现及其对经营工作的影响的跟踪报告

D.不开展进一步的跟踪活动,因为部门管理人员现在已经表示愿意承担不采取纠正措施所导致的风险

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