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[单选题]

某慈善组织的审计委员会怀疑他的一位高级经理可能收受了一些大额捐赠并将它们存在其他账户,或者以另一个组织的名义索取捐赠。在检查这些不当的行为的存在性时,以下审计程序中最适当的是()

A.运用通用审计软件抽取尚未收到的已抵押捐赠的样本,并向捐赠者函证总额

B.抽取过去三年中所有大额捐赠者,并对其他捐赠者进行统计抽样,然后函证它们向该组织和其附属组织捐赠的总额

C.对现金收入进行发现抽样,并向捐赠者进行统计抽样,然后函证它们向该组织和其附属组织捐赠的总额

D.运用分析性复核程序对本组织与其他类组织同期收到的捐赠比较,如果差异很小,对现在收入进行详查并追踪至银行对账单

答案
B、抽取过去三年中所有大额捐赠者,并对其他捐赠者进行统计抽样,然后函证它们向该组织和其附属组织捐赠的总额
解析:B正确。这是最适当的程序,因为他涵盖了所有以前年度大额捐赠者,并对向本组织或隶属于本组织的其他组织的捐赠,包括已收到的或已抵押,进行函证,出现的差异就是审计师进行调查的领域
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第1题

  某慈善组织的审计委员会怀疑它的一位高级经理可能收受了一些大额捐赠并将它们存在其他账户,或者以另一个组织的名义索取捐赠。在检查这些不当行为的存在性时,以下审计程序中最适当的是

A、运用通用审计软件抽取尚未收到的已抵押捐赠的样本,并向捐赠者函证总额

B、抽取过去三年中所有大额捐赠者,并对其它捐赠者进行统计抽样,然后函证他们向该组织和其附属组织捐赠的总额

C、对现金收入进行发现抽样,并向捐赠者函证金额,调查异

D、运用分析性复核程序对本组织与其他类似组织同期收到的捐赠相比较,如果差异很小,对现金收入进行详查并追踪至银行对账单

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第2题

某慈善组织的审计委员会怀疑它的一位高级经理可能收受了一些大额捐赠并将它们存入其他账户,或者以另一个组织的名义索取捐赠。在检查这些不当行为的存在性时,以下审计程序中最适当的是:

A.对现金收入进行发现抽样,并向捐赠者函证金额,调查差异

B.抽取过去三年中所有大额捐赠者,并对其它捐赠者进行统计抽样,然后函证他们向该组织和其附属组织捐赠的总额

C.运用通用审计软件抽取尚未收到的已抵押捐赠的样本,并向捐赠者函证总额。

D.运用分析性复核程序对本组织与其他类似组织同期收到的捐赠相比较,如果差异很小,对现金收入进行详查并追踪至银行对账单。

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第3题

慈善组织的审计委员会怀疑它的一位高级经理可能收受了一些大额捐赠并将它们存在其他账户,或者以另一个组织的名义索取捐赠。在检查这些不当行为的存在性时,以下审计程序中最适当的是:

A.运用通用审计软件抽取尚未收到的已抵押捐赠的样本,并向捐赠者函证总额。

B.抽取过去三年中所有大捐赠者,并对其它捐赠者进行统计抽样,然后函证他们向该组织和其附属组织捐赠的总额。

C.对现金收入进行发现抽样,并向捐赠者函证金额,调查差异。

D.运用分析性检查程序对本组织与其他类似组织同期收到的捐赠相比较,如果差异很小,对现金收入进行详查并追踪至银行对账单。

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第4题

某慈善组织的审计委员会怀疑它的一位高级经理可能收受了一些大额捐赠并将它们存在其他账户,或者以另一个组织的名义索取捐赠。在检查这些不当行为的存在性时,以下审计程序中最适当的是()

A、运用通用审计软件抽取尚未收到的已抵押捐赠的样本,并向捐赠者函证总额

B、抽取过去三年中所有大额捐赠者,并对其它捐赠者进行统计抽样,然后函证他们向该组织和其附属组织捐赠的总额

C、对现金收入进行发现抽样,并向捐赠者函证金额,调查差异

D、运用分析性复核程序对本组织与其他类似组织同期收到的捐赠相比较,如果差异很小,对现金收入进行详查并追踪至银行对账单

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第5题

A.运用通用审计软件,对已承诺但未收到的捐款进行抽查,并证实捐赠者应付的捐赠额

B.选用过去三年所有的大额捐赠者的样本和其他捐赠者的统计抽样样本,并要求该组织或其分支机构确认所得的捐款总额

C.对现金收入做探索抽样,确认捐款者的捐款总额,并调查任何存在的差异

D.运用分析性复核程序,将该组织所得的捐款额和其他类似机构同期所得的捐款额进行比较,如果金额异常小,对现金收入做详细抽样,并追查到有关的银行账单

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第6题

A.批准首席审计执行官的任免

B.批准内部审计师的任免

C.批准业务工作方案

D.为具体的业务报告确定恰当的结论

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第7题

此题为判断题(对,错)。

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第8题

A.员工晋升与调薪

B.内部审计报告与建议

C.审计工作日程表

D.首席审计执行官任命

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第9题

A.是错误的,因为在发现舞弊征兆时应该进行进一步的审计

B.是错误的,因为内部审计师忽略了潜在的控制薄弱

C.是合理的,该经理的作风不良不必然导致舞弊,且不影响这次审计

D.是合理的,因为该内部审计师不应该关注审计过程中可能存在的舞弊

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第10题

A.与高级管理层和审计委员会沟通所有的业务结果

B.通过组织地位加强内部审计活动的独立性

C.先与审计委员会讨论所有的报告,再与高级管理层讨论

D.要求董事会批准内部审计活动与审计委员会关系的政策

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