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[主观题]

在审计过程中,内部审计师发现有位职员在盗用公款。尽管这是他遇到的一例盗用公款事件,而且公司内

部有安全部门,内部审计师还是决定询问这位嫌疑人。如果这位内部审计师违反了ⅡA的《道德规范》,那么最可能违反的是______。

A.没有表现出应有的审慎

B.对公司不够忠诚

C.在这方面不具备胜任能力

D.没有遵守法律

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更多“在审计过程中,内部审计师发现有位职员在盗用公款。尽管这是他遇到的一例盗用公款事件,而且公司内”相关的问题

第1题

在IIA《道德规范》框架下,以下哪一项是被允许的?()

A.某内部审计师在最近一次的审计业务交流中表扬了某职员之后,他(她)接受了该职员赠送的礼物

B.某内部审计师被法庭传唤,披露可能损害到该审计师所在的组织的机密的、与审计有关的信息

C.因为管理层表示他们将处理某非法活动,所以某内部审计师没有将与此相关的重大发现向董事会报告

D.某内部审计师利用审计中获得的信息来决定是否购买雇主公司发行的股票

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第2题

在IIA《道德规范》框架下,以下哪一项是被允许的?A.某内部审计师被法庭传唤,披露可能损害到该审计师

在IIA《道德规范》框架下,以下哪一项是被允许的?

A.某内部审计师被法庭传唤,披露可能损害到该审计师所在的组织的机密的、与审计有关的信息。

B.某内部审计师利用审计中获得的信息来决定是否购买雇主公司发行的股票。

C.因为管理层表示他们将处理某非法活动,所以某内部审计师没有将与此相关的重大发现向董事会报告。

D.某内部审计师在最近一次的审计业务交流中表扬了某职员之后,他(她)接受了该职员赠送的礼物。

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第3题

下列选项中,哪项能完整描述内部审计师在实施审计过程中的审计风险?()

A.内部审计师没有将可能存在费用超支的项目作为检查内容

B.内部审计师没有发现重大的错误或弱点

C.没有发现采购业务中的控制薄弱环节

D.内部审计师的专业技能不足以胜任审计活动

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第4题

以下哪项行为违反了《职业道德规范》:

A.某内部审计师曾经在过去几年审计过许多的电子公司,曾是该公司电子制造分部进行外部审计的高级审计师,现加入了内部审计部门,并接受了对电子制造分部的审计业务

B. 某内部审计师接受了对材料采购部门的审计活动,但是该内部审计师以前并没有接触过相关材料采购的审计业务,该内部审计师决定一边学习一边工作

C. 内部审计师在新的工作中使用以前在雇主那儿使用过的业务流程评估方法在新的雇主的审计业务中使用,来确定该公司的业务流程的有效性

D. 某内部审计师在审计过程中发现一位受重用的员工一直在申请与本公司基本业务无关的新发明,而且该部门经理并没有责罚他,但是内部审计师还是在报告中披露了这一行为

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第5题

下列建议中,不是有助于评估内部审计师个人的客观性的是()

A.为了避免潜在的或者实际出现的利益冲突和偏见,内部审计师定期进行岗位轮换

B.内部审计师对其工作成果应当诚信负责,不作重大的质量妥协

C.内部审计师在审计过程中不应接受作为审计对象的公司员工的礼物和酬金

D.对内部审计师定期进行公司章程培训学习

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第6题

在结束对某公司采购部门的审计后,内部审计师向采购主管、采购总监、总裁和董事会提交了报告。之后内部审计师对于某些重大审计发现又开展了跟踪审计。在此种情况,内部审计师将跟踪审计发现的报告提交给:

A.采购主管

B.采购总监

C.外部审计师

D.董事会

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第7题

以下哪种情况违背了国际内部审计师协会《职业道德规范》?()

A.在-宗并购合伙人控告内部审计师所属公司有欺诈行为的案件中,该审计师被法庭传讯,并向法庭泄露了机密的审计资料

B.办公用品制造公司的内部审计师最近完成 了对公司营销部门审计。凭借此次经验,该审计师在一个周六花几个小时在当地一家医院担任带薪顾问, 指导该医院市场营销部门的审计工作

C.某内部审计师在当地举办的国际内部审计师会议 上发表演讲,其主要内容是其编写的有关审计电子数据交换方面的程序,还有几个来自主要竞争对手企业的内部审计师在场

D.在审计过程中, 某内部审计师意识到公司将推出一种可能导致产业革命的新产品鉴于该产品成功的可能性极高,该审计师接受该部门]经理建议购入了该公司的股票

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第8题

某内部审计师在审计中发现销售部经理生活作风不良,因为该次审计马上就要结束了,而且这次审计是针对公司业务流程的有效性。所以内部审计师决定告知审计委员会但是不再进行进一步的审计,审计师的行为可能()

A.是错误的,因为在发现舞弊征兆时应该进行进一步的审计

B.是错误的,因为内部审计师忽略了潜在的控制薄弱

C.是合理的,该经理的作风不良不必然导致舞弊,且不影响这次审计

D.是合理的,因为该内部审计师不应该关注审计过程中可能存在的舞弊

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第9题

在应付账款工作的审计过程中,内部审计师计划与供应商联系以便核实账款余额。对这类与组织外部单位的联系是在何处进行授权的()

A.内部审计活动的政策与程序

B.内部审计专业实务标准

C.内部审计职业道德规范

D.内部审计活动的章程

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第10题

评估组织外部审计师的独立性应A.只有在外部审计师被指派时进行。B.不包括由内部审计部门参与的

评估组织外部审计师的独立性应

A.只有在外部审计师被指派时进行。

B.不包括由内部审计部门参与的任何活动。

C.只有在外部审计师被指派时才包括内部审计活动。

D.在指派时包括内部审计部门,并且应该定期进行。

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