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[单选题]

大新公司专门从事认证服务,被认定为增值税一般纳税人,2013年10月发生如下业务:10月16日,取得某项认证服务收入106万元,开具防伪税控增值税专用发票,价税合计为106万元;10月18日,购进一台经营用设备,取得防伪税控增值税专用发票,注明金额20万元,税额3.4万元;10月20日,接受本市其他单位设计服务,取得防伪税控增值税专用发票,注明金额5万元,税额0.3万元;已知增值税税率为6%。则该公司当月应纳增值税税额为()万元。

A.2.66

B.2.6

C.2.3

D.6

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更多“大新公司专门从事认证服务,被认定为增值税一般纳税人,2013年10月发生如下业务:10月16日,取得某”相关的问题

第1题

2013年10月某体育馆发生如下业务:举办文艺演出取得门票收入20000元;出租部分摊位取得租金收入50000元,餐饮部取得经营收入60000元。2013年10月该体育馆应缴纳营业税()元

A.2500

B.3100

C.3900

D.6100

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第2题

某小型商贸企业为辅导期增值税一般纳税人,2013年10月发生如下业务:购进商品取得增值税专用发票,注明价款87000元、增值税额14790元;购进农民自产的农产品,农产品收购发票注明价款30000元;销售商品一批,开具增值税专用发票,注明价款170000元、增值税额28900元。销售农产品取得含税销售额40000元;购进和销售货物支付运费取得一般纳税人开具的增值税货物运输专用发票5份,总

A.14041.77

B.14920.00

C.15531.97

D.2006.80

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第3题

北京市甲工程机器租赁公司2012年1月1日已被认定为增值税试点一般纳税人,2012年1月,向本市某建筑公司出租工程用设备1台(经营性租赁),取得不含税租金收入100万元,并按规定开具增值税专用发票,当月购入出租用工程车一辆,取得增值税专用发票1份注明不含税价款80万元,经过主管税务机关认证,甲公司当月应缴纳的增值税是()万元

A.17

B.3.4

C.6

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第4题

甲公司为增值税一般纳税人,2019年10月自农民手中购进棉花,开具的农产品收购发票上注明买价300000万元,棉花于当月全部用于生产棉布,当月销售棉布取得含增值税销售额565000元。已知销售棉布增值税税率为13%,当月发生的进项税额选择在当月抵扣。甲公司2019年10月.上述业务应纳的增值税额为()元。

A.46450

B.38000

C.35000

D.43450

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第5题

2020年10月,A市甲建筑公司(增值税一般纳税人)在B市提供建筑服务,取得全部价款(含税)1000万元,将部分建筑业务分包给乙建筑公司,支付分包款(含税)200万元。甲公司当月在B市应预缴增值税()万元。

A.18.35

B.14.68

C.16.00

D.22.02

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第6题

2020年10月,A市甲建筑公司(增值税一般纳税人)在B市提供建筑服务,取得全部价款(含税)1000万元,将部分建筑业务分包给乙建筑公司,支付分包款(含税)200万元。甲公司当月在B市应预缴增值税()万元。

A.16.00

B.14.68

C.22.02

D.18.35

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第7题

下列2011年业务中,对于一般纳税人而言,需要在180日内认证,才能在认证当月抵扣进项税额的票证是()

A.外购办公用品取得的普通发票

B.收购农产品开具的税务机关指定的收购凭证

C.购买小规模纳税人的货物取得税务机关代开的增值税专用发票

D.进口货物取得的国际货物运输发票

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第8题

某商场为增值税一般纳税人,2017年11月购入一批冰箱用于出售,取得的增值税专用发票尚未到税务机关认证,针对该笔业务,企业账务处理时可能用到的会计科目包括()。

A.应交税费——应交增值税(进项税额)

B.银行存款

C.应交税费——待认证进项税额

D.应交税费——待抵扣进项税额

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第9题

省联社自()调整存款挂失业务处理期限

A.2010年10月16日

B.2009年10月16日

C.2010年10月30日

D.2010年10月1日

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第10题

下列关于增值税零税率应税服务提供者说法错误的有()。

A.提供适用增值税零税率应税服务,且认定为增值税一般纳税人,实行增值税一般计税方法的境内单位和个人

B.提供适用增值税零税率应税服务,且认定为增值税一般纳税人,实行增值税简易计税办法的境内单位和个人

C.依法办理工商登记、税务登记、对外贸易经营者备案登记,提供适用增值税零税率应税服务的小规模纳税人

D.向境内单位提供适用增值税零税率应税服务的境外单位

E.向境内单位提供适用增值税零税率应税服务的个人

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