A.475
B.100
C.50
D.0
第1题
A.475
B.100
C.50
D.0
第2题
A.120万元
B.10万元
C.0万元
D.140万元
第3题
A.应交所得税为244.38万元,递延所得税负债为15万元
B.应交所得税为244.38万元,不确认递延所得税
C.应交所得税为233.13万元,递延所得税负债为15万元
D.应交所得税为233.13万元,递延所得税资产为15万元
第4题
A.无形资产的计税基础为731.25万元
B.形成可抵扣暂时性差异243.75万元
C.不确认递延所得税资产
D.当期应交所得税为1 210.94万元
第5题
A.0
B.50
C.70
D.100
第6题
A.调整减少递延所得税资产10万元
B.调整减少应交所得税10万元
C.调整减少留存收益10万元
D.调整增加所得税费用5万元
第7题
A.7月31日
B.6月30日
C.8月5日
D.8月31日
第8题
A.-75
B.-25
C.25
D.75
第9题
A.110万元
B.94万元
C.30万元
D.62万元
第10题
A.-75
B.-25
C.75
D.25
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