A.因为系统由外部开发,所以内部审计活动不用参与
B.内部审计活动应评价软件性能说明是否符合医院的需要
C.内部审计活动应确定在系统投入使用前使用者是否参与对样板进行验证和检查
D.内部审计活动应评价软件设计是否满足内部发展和文件编制标准的需要
第1题
A.内部审计活动应评价软件性能说明是否符合医院的需要
B.内部审计活动应评价软件设计是否满足内部发展和文件编制标准的需要
C.内部审计活动应确定在系统投入使用前使用者是否参与对样板进行验证和检查
D.因为系统由外部开发,所以内部审计活动不用参与
第2题
A.比率分析
B.决策树
C.排队论
D.损益表
第3题
A.对会计系统的每个组件进行同等审计
B.对之前的信息技术系统编制的名单上的会计系统的组件进行审计
C.对从会计系统提供商那里接收的名单上的会计系统的组件进行审计
D.基于评估的固有、控制和检测风险,对会计系统的组件进行审计
第4题
A.外部审计师要求为其即将开始的年度审计提供协助
B.公司的信息技术部门正对新的应款系统测试
C.管理层已要求对应收账款可能发生的截留挪用情况进行调查
D.上年中没有对现有的应付款系统进行审计
第6题
A.管理层是否及时纠正控制运行中的偏差
B.与外部的沟通能够在多大程度上证实内部产生的信息或者指出存在的问题
C.被审计单位是否定期评价内部控制
D.是否存在内部审计部门
第7题
A.决定系统是否符合已建立的管理目标
B.获得对测试系统有效性所必要的了解
C.证明系统符合国际审计要求
D.决定系统在产生准确信息方面,是否可以信赖
第8题
A.被审计单位的分公司管理层表示该分公司正在对一个主要的计算机系统进行转换,而且计划实施的那部分电子数据处理系统(EDP)的审计不得不推迟到下一年
B.审计委员会审査了当年的审计计划并且删除了首席审计执行官认为很有必要实施的审计项目
C.被审计单位表示自己的某些客户不能接触,因为组织正在与这些客户谈判一项长期合同,他们不希望客户因此受到干扰
第9题
A.被审计单位是否定期评价内部控制
B.管理层是否采纳内部审计人员和注册会计师有关内部控制的建议
C.管理层是否及时纠正控制运行中的偏差
D.是否存在协助管理层监督内部控制的职能部门(如内部审计部门)
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