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[多选题]

下列关于注册会计师责任的说法中,正确的有()

A.按照中国注册会计师审计准则的规定对财务报表发表审计意见是注册会计师的责任

B.注册会计师作为独立的第三方,对财务报表发表审计意见,保证财务报表的可靠程度

C.财务报表审计业务提供的是合理保证

D.注册会计师通过发表审计意见来确认其责任

答案
AC
解析:注册会计师通过签署审计报告来确认责任,并不是通过发表审计意见来确认责任
更多“下列关于注册会计师责任的说法中,正确的有()”相关的问题

第1题

根据中国注册会计师审计准则规定,财务报表审计的目标是注册会计师通过执行审计工作,对财务报表的()发表审计意见。

A.合法性

B.真实性

C.一贯性

D.公允性

E.效益性

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第2题

下列各项中,关于注册会计师应当发表的审议意见类型说法正确的有()。

A.被审计单位财务报表在所有方面按照适用的财务报告编制基础编制并实现公允反映,注册会计

B.注册会计师在获取充分、适当的审计证据后,认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大

C.注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础,但认为未发现的错报重大,但不具有广泛性,应当发表保留意见的审计报告

D.注册会计师发表的审议意见类型包括无保留意见和非无保留意见两种

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第3题

下列有关财务报表审计目标的说法中,错误的是()。

A.注册会计师作为独立第三方,运用专业知识、技能和经验对财务报表进行审计并发表审计意见,旨在增强预期使用者对财务报表的信赖程度

B.财务报表审计目标对注册会计师的审计工作发挥着导向作用

C.财务报表审计目标界定了注册会计师的责任范围,直接影响注册会计师计划和实施审计程序的性质、时间和范围

D.注册会计师的工作对财务报表审计目标发挥着导向作用

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第4题

有关财务报表审计目标的说法中,下列错误的是()。

A.注册会计师作为独立第三方,运用专业知识、技能和经验对财务报表进行审计并发表审计意见,旨在增强预期使用者对财务报表的信赖程度

B.财务报表审计目标对注册会计师的审计工作发挥着导向作用

C.财务报表审计目标界定了注册会计师的责任范围,直接影响注册会计师计划和实施审计程序的性质、时间和范围

D.注册会计师的工作对财务报表审计目标发挥着导向作用

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第5题

根据独立审计准则,注册会计师的审计责任是应当在审计报告中清楚地表达对会计报表整体的意见,并对所发表的审计意见负责。()
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第6题

关于审计的总体目标,下列说法中,错误的是()

A.对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证

B.注册会计师能够对财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制发表审计意见

C.按照审计准则的规定,根据审计结果对财务报表出具审计报告,并与管理层和治理层沟通

D.对被审计单位内部控制是否存在值得关注的缺陷提供合理保证

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第7题

下列关于内部控制审计报告的说法中,不正确的有()

A.注册会计师在完成内部控制审计和财务报表审计后,应当同时对内部控制和财务报表出具审计报告

B.如果认为内部控制存在一项或多项重大缺陷,注册会计师应当对内部控制发表否定意见

C.只要认为审计范围受到限制将导致无法获取发表审计意见所需的充分、适当的审计证据,注册会计师不必执行任何其他工作即可对内部控制出具否定意见的内部控制审计报告

D.如果对内部控制的有效性发表否定意见,注册会计师应当确定该意见对财务报表审计意见的影响,并在内部控制审计报告中予以说明

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第8题

在审计比较财务报表的情形下,上期财务报表已由前任注册会计师审计,除非前任注册会计师对上期
财务报表出具的审计报告与财务报表一同对外提供,下列各项中,注册会计师除对本期财务报表发表意见外,还应当在其他事项段中说明的内容有()。

A.上期财务报表已由前任注册会计师审计

B.前任注册会计师发表的意见的类型

C.如果是非无保留意见,说明发表非无保留意见的理由

D.前任注册会计师出具的审计报告的日期

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第9题

下列各项中,关于注册会计师应当发表的审议意见类型说法正确的有()。
A、被审计单位财务报表在所有方面按照适用的财务报告编制基础编制并实现公允反映,注册会计师才能发表无保留意见的审计报告

B、注册会计师在获取充分、适当的审计证据后,认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大,且具有广泛性,应当发表保留意见的审计报告

C、注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础,但认为未发现的错报(如存在)对财务报表可能产生的影响重大,但不具有广泛性,应当发表保留意见的审计报告

D、注册会计师发表的审议意见类型包括无保留意见和非无保留意见两种

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第10题

下列对舞弊的说法恰当的有()

A.注册会计师有责任按照审计准则的规定实施审计工作,获取财务报表在整体上存在重大错报的合理保证

B.侵占资产通常伴随着虚假或误导性的文件记录

C.由于审计的固有限制,即使按照审计准则的规定恰当地计划和实施审计工作,注册会计师也不能对财务报表整体不存在重大错报获取绝对保证

D.注册会计师不应将审计中发现的舞弊视为孤立发生的事项

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