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[判断题]

某工业企业出售厂房一幢,按规定应交纳的营业税应借记“主营业务税金及附加”科目,贷记“应交税金——应交营业税”科目()

答案
更多“某工业企业出售厂房一幢,按规定应交纳的营业税应借记“主营业务税金及附加”科目,贷记“应交税金——应交营业税”科目()”相关的问题

第1题

企业核算应交纳的矿产资源补偿费时,下列会计处理正确的有()

A.借记“管理费用”科目

B.借记“税金及附加”科目

C.贷记“应交税费应交矿产资源补偿费”科目

D.贷记“营业外支出”科目

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第2题

下列关于消费税相关处理的表述中,正确的有()。

A.企业销售产品按规定计算出应交纳的消费税,借记“税金及附加”等科目,贷记“应交税费—应交消费税”科目

B.随同产品出售但单独计价的包装物应缴纳的消费税计入税金及附加

C.企业将应税消费品用于在建工程项目,应交的消费税计入在建工程成本

D.委托加工应税消费品收回后,用于连续生产应税消费品的,委托方应将代收代缴的消费税计入委托加工应税消费品成本

E.企业按期缴纳消费税时,借记“应交税费—应交消费税”科目,贷记“银行存款”科目

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第3题

下列关于消费税相关处理的表述中,不正确的是()。

A.企业按期缴纳消费税时,借记“应交税费—应交消费税”科目,贷记“银行存款”科目

B.企业将应税消费品用于在建工程项目,应交的消费税计入在建工程成本

C.随同产品出售但单独计价的包装物应缴纳的消费税计入税金及附加

D.委托加工应税消费品收回后,用于连续生产应税消费品的,委托方应将代收代缴的消费税计入委托加工应税消费品成本

E.企业销售产品按规定计算出应交纳的消费税,借记“税金及附加”等科目,贷记“应交税费—应交消费税”科目

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第4题

依据企业涉税会计核算的有关规定,下列相关的账务处理的表述中,正确的有()。

A.企业销售消费税应税产品时,按照应缴纳的消费税税额,借记“税金及附加”科目,贷记“应交税费一应交消费税”科目

B.企业销售资源税应税产品时,按照应缴纳的资源税税额,借记“税金及附加”科目,贷记“应交税费一应交资源税”科目

C.企业不需要预缴的印花税,不在“应交税费”科目核算

D.企业占用耕地建造厂房,按照应缴纳的耕地占用税,借记“在建工程”科目,贷记“银行存款”科目

E.将委托加工收回的高档手表连续生产高档手表销售的,应将受托方代收代缴的消费税,借记“应交税费一应交消费税”科目,贷记“银行存款”科目

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第5题

某工业企业本期对外提供运输劳务收入10万元,营业税税率为3%,同期对外出租一项无形资产取得收入20万元,营业税税率为5%。上述业务中营业税相关的会计分录为()

A.借:其他业务成本1.3;贷:应交税费——应交营业税1.3

B.借:营业税金及附加1.3;贷:应交税费——应交营业税1.3

C.借:营业税金及附加1.3;其他业务成本0.3;贷:应交税费——应交营业税1.3

D.借:营业税金及附加0.3;其他业务成本1.3;贷:应交税费——应交营业税1.3

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第6题

对于当期直接减免的增值税,借记“应交税金—应交增值税(减免税款)”科目,贷记损益类相关科目。()
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第7题

以下表述不符合城镇土地使用税的规定的是()。

A.企业应设置“应交税费--应交土地使用税”科目进行明细核算

B.计提土地使用税时,借记“税金及附加”贷记“应交税费一一应交土地使用税”科目

C.城镇土地使用税实行按年计征、按年缴纳的征收方法

D.年应纳税额-计税土地面积(平方米)X单位税额(元/平方米)

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第8题

发生企业所得税纳税义务的,按照税法规定计算的应交税金数额,借记“所得税费用”科目,贷记“银行存款”科目。()
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第9题

下列税金中,应通过"主营业务税金及附加"科目核算的有()

A.提供劳务应交的营业税

B.销售不动产应交的营业税

C.销售产品应交的消费税

D.销售产品应交的增值税

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第10题

月度终了,对于当月应交未交的增值税,借记( )科目,贷记( )科目。
月度终了,对于当月应交未交的增值税,借记()科目,贷记()科目。

A、应交增值税—未交税金;应交增值税—应交税金(转出未交增值税)

B、应交增值税—应交税金(转出未交增值税);应交增值税—未交税金

C、应交增值税—未交税金;应交增值税—应交税金(转出多交增值税)

D、应交增值税—应交税金(转出多交增值税);应交增值税—未交税金

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第11题

下列有关增值税一般纳税人缴纳的税费,错误的是()。

A.企业按规定计算的应代扣代缴的职工个人所得税,应借记“应付职工薪酬”,贷记“应交税费—应交个人所得税”

B.如果企业当月多缴了增值税,应借记“应交税费—应交增值税(转出多交增值税)”,贷记“应交税费—未交增值税”

C.企业按规定应缴纳的房产税通过“应交税费”科目核算

D.企业按规定减免的增值税额,应借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”,贷记损益类科目

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