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[单选题]

下列关于授权审计的表述中,正确的是()

A.授权审计可以是内部审计机构

B.被授权方对授权的事项实施审计,需要提出审计意见,但是不需要做出审计决定

C.授权审计的双方当事人可以是内部审计机构,也可以是社会审计组织

D.法律明确规定只能由某级审计机关进行审计的事项,不能授权下级审计机关进行审计

答案
D、法律明确规定只能由某级审计机关进行审计的事项,不能授权下级审计机关进行审计
解析:选项A,授权审计是指国家审计的上级审计机关将其职责范围内的一些审计事项,授权下级审计机关实施,不能是内部审计机构。选项B,被授权方对授权的事项实施审计,也应提出审计意见和做出审计决定。选项C,授权审计的双方当事人都必须是审计机关,并且存在业务领导关系。
更多“下列关于授权审计的表述中,正确的是( )”相关的问题

第1题

下列关于授权审计的表述,正确的是()

A.同级审计机关之间可以进行授权

B.授权审计的双方当事人都必须是审计机关且存在业务领导关系

C.审计机关可以将其审计范围内的审计事项授权给社会审计组织办理

D.审计机关可以将其审计范围内的审计事项授权给内部审计机构办理

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第2题

下列各项中,符合授权审计要求的是()

A.审计署授权地方审计机关对某国际组织贷款项目财务收支进行审计

B.审计机关授权某国有企业内部审计机构对该企业财务收支进行审计

C.审计署授权地方审计机关对中国人民银行某分行财务收支进行审计

D.审计机关授权某会计师事务所对某政府投资建设项目情况进行审计

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第3题

在审计关系中,财产所有者是审计的授权人(委托人),财产的经营管理者是被审计者,专业机构与人员是审计行为的执行者,即审计者()

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第4题

关于国家审计下列说法正确的是()。

A.国家审计关系是经过授权形成的

B.国家审计是独立性最强的审计

C.国家审计是我国审计监督体系的主体

D.国家审计是有偿审计

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第5题

下列关于内控评价的组织形式的说法中,正确的有()。

A.授权内部审计机构或专门机构负责内部控制评价的具体组织实施工作

B.独立行使的监督权力、专业胜任能力和职业道德素养、足够的权威性

C.内部审计机构负责是一个合理可行的选择

D.不可委托中介机构

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第6题

系统日志记录应按照()原则实施严格的访问控制,只允许审计人员访问审计权限范围内的日志。

A.职责分工变更情况

B.保障系统使用

C.最小授权

D.最高授权

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第7题

下列活动中,注册会计师认为属于被审计单位控制活动的有()

A.授权

B.实物控制

C.对控制的监督

D.信息处理

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第8题

下列选项中,会计师事务所违反保密义务的是()

A.接受委托后,后任注册会计师在取得了被审计单位口头授权后向前任注册会计师请求查阅审计工作底稿,前任注册会计师向后任注册会计师提供了支持

B.某利害关系人向法院起诉会计师事务所,要求会计师事务所承担民事赔偿责任,会计师事务所未经被审计单位授权,向法院提交相关工作底稿作为抗辩的证据

C.未经被审计单位授权,向监管机构报告发现的违反法规行为

D.接受注册会计师协会依法进行的质量检查,并提供所要求的工作底稿,但未取得客户授权

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第9题

编制年度审计项目计划时,下列审计项目哪项不属于必选审计项目( )。
编制年度审计项目计划时,下列审计项目哪项不属于必选审计项目()。

A.法律法规规定每年应当审计的项目

B.本级政府行政首长和相关领导机关要求审计的项目

C.有关部门委托或者提请审计机关审计的事项

D.上级审计机关安排或者授权的审计项目

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第10题

下列选项中,单位至少应当关注涉及内部审计的风险有()。
下列选项中,单位至少应当关注涉及内部审计的风险有()。

A、单位内部审计机构不健全,组织架构不科学、不合理,或职责分工不清,可能导致内部审计缺乏独立性和客观性

B、内部审计未经适当授权,可能因得不到有效支持从而导致内部审计失败

C、内部审计人员不具备应有的知识、技能和经验,内部审计方法滞后,或内部审计质量控制制度不完善,可能因内部审计效率和质量低下而造成内部审计成本增加

D、内部审计人员不遵守内部审计职业道德规范,影响审计的客观公正性,可能导致道德风险

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第11题

下列有关审计程序的表述,正确的是()

A.只有国家审计才需要向被审计单位发出审计通知书

B.签订审计业务约定书是社会审计特有的审计程序

C.国家审计应在审计实施阶段编制审计工作方案

D.国家审计和社会审计可在审计后对被审单位做出处理处罚决定

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