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[判断题]

查找和治理舞弊是行政事业单位进行内部控制的目标。()

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第1题

《行政事业单位内部控制规范(试行)》中的内部控制是指单位为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济活动的风险进行防范和管控。()
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第2题

2019年行政事业单位内部控制报告业务层面较2018年减少了内部控制业务轮岗情况。()
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第3题

2019年行政事业单位内部控制报告信息系统层面较2018年减少了内部控制大数据平台建立情况。()
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第4题

在行政事业单位内部,可以对内部控制进行监督的主体有两个方面:一是内部审计部门,二是内部纪检监察部门。内部审计部门侧重于从“管人”的角度进行监督,内部纪检监察部门侧重于从“管事”的角度进行监督,两者缺一不可,相互配合,相互支持。()
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第5题

内部审计本质上是一种控制,控制的唯一目的就是帮助组织管理风险、促进有效治理,实现组织目标。内部审计为企业增值的重要领域就是对参与内部控制的设计、评审与实施。()
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第6题

会计人员主要有:企事业单位会计和注册会计师。企事业单位会计是在企业、行政事业单位内部进行会计核算及其他管理工作的人员。()
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第7题

行政事业单位开展内部控制建设最主要的依据是:()。

A.行政事业单位内部控制规范

B.预算法

C.会计法

D.行政事业单位财务规则

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第8题

重大缺陷是指保险公司因内部控制设计或运行的严重缺陷,导致公司发生重大风险事件或重大舞弊行为,造成公司财务或声誉损失,严重影响经营目标实现。()
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第9题

会计舞弊治理更重要的是充分关注由组织方面决定的可观察因素导致的舞弊风险。()
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第10题

行政事业单位和企业的内部控制都包括五个要素,分别是内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督,但是两者在各个要素的内涵上却差别很大,体现在下列哪些方面()

A.业务活动

B.督形式

C.治理结构

D.内控目标

E.风险类型

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