A.内部审计活动的书面规章或与客户达成的协议
B.审计委员会的使命声明
C.在每次审计之前下发的业务通知单
D.在适当的业务报告中的目标表述
第1题
A.后续审计必须在年度审计计划中要相应的安排
B.每一个审计项目都必须执行后续审计
C.审计决定和建议的重要性决定了后续审计的深度和广度
D.在确定后续审计范围时,原有审计报告中提出的审计决定和建议可能不再可行,内部审计人员有必要进行修改
第2题
A.授权用户列表
B.事件或交易尝试的类型
C.进行尝试的终端
D.被获取的数据
第3题
A.正确、改进
B.正确、纠正
C.准确、改进
D.准确、纠正
第4题
A.使用审计软件获得具有异常特征的供应商名单;对向这些供应商付款事项进行抽样并追踪检查其支持文件,如货物验收报告等
B.对年内已付款项进行抽样,检查各笔款项的审批手续
C.对可代表被调查期间的验收报告进行抽样,并追踪检查经批准的付款
D.对上月收到的发票进行抽样检查,确定是否具有适当的付款授权;并追踪检查验收报告等支持文件
第5题
A.书面或者口头询问被审计单位内部和外部相关人员
B.检查有关文件、报告、内部管理手册、信息系统的技术文档和操作手册
C.观察有关业务活动及其场所、设施和有关内部控制的执行情况
D.追踪有关业务的处理过程
E.分析相关数据
第6题
A.针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程序
B.评价遵守相关职业道德要求的情况
C.详细了解被审计单位及其环境
D.就审计业务约定条款达成一致意见
第9题
A.确保公司内部审计制度建设和内部审计工作
B.确保内部审计部门的独立性及履行职责的所必要的资源和职权。
C.负责组织对审计发现问题进行整改,对相关人员进行处理。
第10题
A.内部审计的活动是否经过适当的计划、监督
B.内部审计人员是否执行了中国注册会计师审计准则
C.内部审计工作是否存在适当的审计工作底稿
D.内部审计是否存在适当的审计手册、工作方案
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!