A.确保公司内部审计制度建设和内部审计工作
B.确保内部审计部门的独立性及履行职责的所必要的资源和职权。
C.负责组织对审计发现问题进行整改,对相关人员进行处理。
第1题
A.起草有关内部审计的法规草案
B.制定有关内部审计工作的规章制度和规划
C.对内部审计制度建设和内部审计工作质量问题进行整改
D.监督内部审计职责履行情况
E.指导内部审计自律组织开展工作
第3题
A.除涉密事项外,可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务,并对采用的审计结果负责
B.国有企业应当按照有关规定建立总审计师制度
C.内部审计机构履行内部审计职责所需经费,不应列入本单位预算
D.内部审计机构应当根据工作需要,合理配备内部审计人员
第4题
A.内部审计的活动是否经过适当的计划、监督
B.内部审计人员是否执行了中国注册会计师审计准则
C.内部审计工作是否存在适当的审计工作底稿
D.内部审计是否存在适当的审计手册、工作方案
第5题
A.日常监督
B.结合审计项目监督
C.安排审计机关人员担任内部审计项目组组长
D.专项检查
第6题
A.内部审计目标和范围
B.内部审计活动外包的标准和原则
C.内部审计地位、权限和职责
D.内部审计与风险管理、内部控制的关系
E.内部审计与外部审计的关系
第7题
A.内部审计基本准则是内部审计机构和人员开展内部审计时应遵循的基本规范
B.内部审计基本准则仅是制定内部审计实务指南的依据和基础
C.内部审计基本准则是包括总则、一般准则、作业准则、报告准则、内部管理准则、附则六章,共二十七条
D.内部审计准则包括三个方面:内部审计的职责说明、职业道德准则、实务准则
E.内部审计准则中内部审计职业道德准则是核心和主要内容
第9题
A.合规管理职能的履行情况应受到内部审计部]定期的独立评价
B.内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计
C.内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价
D.商业银行合规管理职能与内部审计职能可以不分离
第10题
A.审计计划
B.审计准备
C.审计实施
D.审计终结
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