重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
找答案首页 > 全部分类 > 财会类考试
搜题
网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

‍‍ 某组织使用电子数据交换和联机系统,因而其采购订单、验收报告和发票都没有留下纸张文档资料。某内部审计师希望确定是否发票都是货物已经验收后才按经批准的价格支付,那么最适当的审计程序是‍‍

A.对主要供应商进行统计抽样,追踪向特定发票付款的金额。

B.运用通用审计软件来对付款进行抽样,核对计算机中储存的采购订单,发票以及验收报告是否一致。

C.对应付账款进行货币单位抽样并向供应商函证金额。

D.运用通用审计软件抽查某一天的所有收货,追查这些验收报告至支票的签发

查看答案
更多“某组织使用电子数据交换和联机系统,因而其采购订单、验收报告和发票都没有留下纸张文档资料。”相关的问题

第1题

某慈善组织的审计委员会怀疑它的一位高级经理可能收受了一些大额捐赠并将它们存在其他账户

  ,或者以另一个组织的名义索取捐赠。在检查这些不当行为的存在性时,以下审计程序中最适当的是

A、运用通用审计软件抽取尚未收到的已抵押捐赠的样本,并向捐赠者函证总额

B、抽取过去三年中所有大额捐赠者,并对其它捐赠者进行统计抽样,然后函证他们向该组织和其附属组织捐赠的总额

C、对现金收入进行发现抽样,并向捐赠者函证金额,调查异

D、运用分析性复核程序对本组织与其他类似组织同期收到的捐赠相比较,如果差异很小,对现金收入进行详查并追踪至银行对账单

点击查看答案

第2题

以下哪种情形违反了IIA道德规范

  

A、在一起合伙人起诉某公司诈骗的案件中,该公司内部审计师被法庭传唤,他在法庭上泄漏了机密审计信息

B、某办公用品制造公司的内部审计师最近完成了对公司市场部进行的审计,基于本次审计经验,周末他花费几个小时为本地一家医院提供有偿咨询,指导这家医院市场部实施类似的审计

C、一位内部审计师在当地举办的IIA会议上发表了一次讲演,概括了他为某公司电子数据交换系统进行审计而设计的程序,许多该公司主要竞争者的审计师都参加了此次会议

D、在一次审计中,内部审计师了解到某公司将要推出一种能使该产业发生变革的新产品,由于新产品可能成功,该审计师接受了生产经理的建议,多购入了该公司股票

点击查看答案

第3题

某机构向特定雇员提供信用卡以供业务需要。信用卡公司提供记录该机构雇员发生的所有信用卡交易的计算机文档。

  内部审计师打算使用通用审计软件来抽取相关交易进行测试,那么使用通用审计软件最不容易确认下列哪项

A、大额交易

B、舞弊交易

C、特定持卡人的交易

D、每位持卡人使用的供应商

点击查看答案

第4题

如果内部控制非常薄弱,以下各项对组织资产的舞弊或滥用中应被确定为是风险最高的领域的是

  

A、高级经理使用组织的旅游招待资金进行很可能是未经批准的活动

B、向虚构的供应商购入物资

C、资助提供给了可能与主席有关联的组织或者没有用于该组织章程规定的目的

D、工资部门职员增加虚构的员工

点击查看答案

第5题

以下不会削弱内部审计师独立性的活动的是

  

I、为新信息系统的应用提供控制标准。

II、为运行新的计算机应用系统编写程序草图,确定建立了合适的控制。

III、在安装之前,复核新的计算机应用程序。

A、只有I

B、只有II

C、只有III

D、只有I和III

点击查看答案

第6题

超出原预算的采购申请需要市场经理批准。这个程序

  

I、能对组织中紧缺资源进行最有效的配置

II、是一种发现性控制程序

III、不必要,因为是根据实现的利润来评估每一个产品经理的业绩。

A、只有I

B、只有III

C、只有II和III

D、I、II和III都对

点击查看答案

第7题

为了控制审计项目计划并避免时间超过预算,修改某项审计活动时间预算的决定通常应当何时做出

  

A、完成了初步调查后立即做出

B、有证据表明存在缺陷时做出

C、当指派没有经验的审计人员进行审计时做出

D、当为证明审计发现的可靠性而进行扩大性测试时立即做出

点击查看答案

第8题

首席审计执行官采取的以下哪项活动在IIA的道德规范内可看作是在职业上是道德的

  

A、首席审计执行官决定拖延对分部的审计,以便分部经理(审计执行官的亲戚)有时间将“有些事情进行整理”

B、为节约公司资源,首席审计执行官以所有助理人员都是新人,不会从培训中受益为由,取消了所有助理人员未来2年的培训

C、为节约公司资源,首席审计执行官限制了对国外分部的审计程序,以便从国外经理处证实没有发生主要的人事变动

D、首席审计执行官拒绝向作为业主之一的父亲提供有关公司的经营信息

点击查看答案

第9题

内部审计师想要证实公司是否在对外公布的近期财务报表中披露了所有未到期的债务

  ,下列审计程序提供的证据与此最不相关的是

A、向所有与该公司有过往来的银行函证有关未到期票据的信息。

B、使用公司的应付票据清单编制一份未到期票据目录,然后追查至总账和公布的财务报表。

C、将上一年列示在已审计过的财务报表中的应付票据与当前报表中的相比较,并调节差异。

D、分析利息费用和应付票据账户,确定是否记录了未在财务报表上列示的票据的利息

点击查看答案

第10题

一大型组织对独立单机应用进行综合用户控制,并希望证实微机基础处理实施的控制结构的有效性。

  下列审计程序中最为适当的是

A、对用户控制实施测试

B、对输入关键应用的数据实施编辑测试

C、对软件许可程序实施综合测试

D、对执行程序的逻辑实施实质性测试

点击查看答案
下载上学吧APP
客服
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案