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[单选题]

控制被描述为包含6个要素的封闭系统。以下哪项是6项控制要素之一

A.制定业绩标准

B.适当地可得到的数据文件

C.内部审计活动章程的批准

D.独立的内部审计活动的建立

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更多“控制被描述为包含6个要素的封闭系统。以下哪项是6项控制要素之一”相关的问题

第1题

在组织、部门和个人用户层次都存在终端用户运算控制的职责,以下哪项属于个人用户的直接责任

  

A.进行设备盘点

B.硬件和软件的取得

C.终端用户运算的战略性计划

D.设备的实物安全保证

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第2题

以下哪项是审计委员会的恰当职责

  

A.对具体的业务安排具体的内部审计人员提出建议

B.审核会计师事务所的业务记录,确定其胜任能力

C.审核首席审计执行官提交的内部审计活动的业务工作计划

D.对组织的采购职能进行审核

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第3题

某公司使用局域网(LAN)将总部与4个地区销售处相连。包括审批在内的销售信息、其他客户信息、价格以及会计信息等都在总部保存

  ,另外总部还负责储存存货和运输。每个地区销售处的计算机都与总部的相联,各销售处之间的信息也要经过总部的计算机进行传递,这种传递方式考虑到了对运输、开票以及账户情况的适时证实。该公司担心其信息的准确性和敏感性,因此实施控制以保护各销售处使用的数据库。(1)数据是根据树状结构建立的模型,每种记录类型都对应着若干低层次的独立记录,这种关系是一对多,而不是多对多,当用户进入系统后,系统要向用户提出一系列的问题。(2)这些问题包括用户的姓名及其母亲的生日,总部计算机中保存了一个(3)用户姓名和该用户能接触哪些文档/程序以及可以对这些文档/程序进行操作的矩阵。最近新增加的系统控制包括一个关闭(lock-out)程序。这一程序(4)当某记录正在被某特定销售处使用时,就对其他销售处关闭该记录。这一控制保证在销售处处理业务时,每笔交易都有最新的最准确的信息可以利用。上述局域网(LAN)属于哪种LAN类型

A.星型(Star)

B.环型(Ring)

C.层级型(Hierarchical)

D.完全相互联合(Fully Interconnected)

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第4题

某公司的专业销售人员可能在滥用手机,导致公司电话费增幅惊人。以下哪项控制措施最不可能制止这种滥用现象

  

A.要求专业销售人员自己先支付每月的手机费,然后通过费用报告程序申请报销与业务有关的手机费

B.要求销售管理人员在支付手机费之前先对每月电话账单进行审批,解释实际手机费与预算的差额,并对本月增加的手机费金额进行解释

C.定期为管理层编制报告,说明每名专业销售人员所打电话的种类、通话时间和通话次数,并附上相关的合计和比较数字

D.要求支付手机费必须经过公司电信部门经理授权

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第5题

在环境中描述一个经济实体的长期位置和的目标的预算是

  

A.资本预算

B.生产经营预算

C.现金管理预算

D.战略性预算

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第6题

分公司经理认为近期毛利的增长是由于生产经营效率的提高,以下哪项审计程序与这一结论最相关

  

A.实地查看设备以确定是否有重大变化

B.抽取产品样本,将当年单位成本与上一年相比较,检查成本的组成,并分析标准成本差异

C.对存货进行实物盘点

D.抽取产成品存货样本,将原材料成本追踪至购入价格,以便确定原材料成本记录的准确性

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第7题

在选择培训内部审计人员的指导策略时,首席审计执行官首先考虑

?  

A.组织的目标

B.学习内容

C.预算约束

D.学员的学习愿望

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第8题

对某大公司进行工薪审计的审计师注意到,人事主任助理负责公司计算机工薪系统的多项工作。

  包括:在薪金系统中添加新雇员;为雇员输入直接储蓄信息;批准并输入所有工薪变化;为系统用户提供培训。审计师在与人事部主任讨论完一些问题后得出结论:主任不擅于处理信息技术问题,因此不得不支持主任助理采取的所有行动。在这种情况下,审计师应该

A.审查审计方案,以保证审计能充分测试记入雇员银行账户的直接储蓄;

B.继续执行审计方案,因为已经与管理层讨论过审计业务方案的范围和目标;

C.向首席审计执行官建议开始舞弊调查;

D.测试工薪变化样本,以确保其在处理前得到主任助理的审批

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第9题

以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查组织现存风险管理,控制和治理程序的目的

  

A.为这些程序能有效率和经济地实现为机构的目的和目标提供合理保证

B.确定这些程序是否能保证会计记录是正确和财务报表是公允的

C.有助于确定实现审计业务目标所必须的工作性质\时间安排\测试范围

D.确保内部控制系统的弱点已被修正

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第10题

质量方案评估会由内部或外部来实施。外部评估的显著特征在于它的目标是

  

A.识别能执行得更好的任务

B.决定内部审计服务是否符合专业标准

C.提出改进建议

D.提供独立确认

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