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[单选题]

员工因工作原因出差且需要报销车费,需填写什么流程()

A.外出单

B.出差单

C.请假单

D.调班单

答案
B、出差单
更多“员工因工作原因出差且需要报销车费,需填写什么流程()”相关的问题

第1题

因工作安排A员工需自驾前往西昌出差两天,B员工得知后并一同前往西昌出差,出差结束后A员工车费及餐费一共可报销金额为()

A.车费300元;餐费50元

B.车费300元;餐费100元

C.车费600元;餐费50元

D.车费600元;餐费100元

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第2题

关于出差审批,如下说法正确的是()

A.部门负责人有责任对本部门人员出差的必要性进行衡量,减少无效或低效出差

B.区域内日常交圈工作出差时(如区域前往事业部进行工作指导、协助),需填写《差旅事项处理表》,注明差旅待办事项,完成时间,并由部门负责人签字确认,报销时作为附件上传

C.出差期间,因工作原因未能如期返回,均需要事先向直接上级汇报,并在差旅报销中附上情况说明且由直接上级签字确认

D.前往事业部出差超过3天,且需要事业部安排食宿的,在出差前需报备区域人力行政部

E.若在工作日参加常规性会议、培训等差旅,且车程在1.5小时以内的,不建议(出差时长)提前一天,(出差时长)可申请会议或培训当天

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第3题

员工出差应在OA系统填写《出差申请表》,详细注明出差人、出差目的和事由、出差路线、出发时间、预计返回时间、需使用的主要交通工具(特殊情况需要乘坐超标准的交通工具的,需提前报行政部/综合办、财务中心/部审批)、同行人员、费用预计金额,按程序审批,并作为出差后勤安排与出差费用报销的依据;因工作需临时出差的,应在出差后一周内补齐出差审批手续()
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第4题

因特殊原因员工需要紧急出差,需要选择超过出差制度标准的交通工具,下列做法正确的是()
A.直属上级领导口头审批

B.直属领导钉钉审批

C.下载:钉钉-工作-财务服务平台-常用文件-01-超标说明。填写纸版后由上级领导审批,报销时作为附件上传

D.下载:钉钉-工作-财务服务平台-常用文件-01-超标说明。填写后将超标说明钉钉发送给上级领导,上级领导在此条超标说明上回复意见,将超标说明与审批意见清晰截图,报销时作为附件上传

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第5题

差旅审批单上的出差时间为8月14日至8月16日,出差地点为三门峡。因公司拓展业务需要,临时改变行程,8月16日需去信阳进行业务调研,当天返程郑州。该员工应该如何处理()

A.该员工第一时间知晓行程变动时应通过微信、短信等文字形式向上级领导获取审批同意(及时履行内部审批流程)

B.事后应及时在OA补差旅审批流程,且应在差旅备注栏事由及事前请假时间

C.报销时,该员工需在描述栏中写明原因并确认已取得领导审批同意

D.该员工不需补差旅申请,可直接报销

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第6题

以下关于考勤制度表述准确的有()

A.员工因工作需要必须离岗到公司以外同城以内地区办理业务且外出时间不跨日时,需在钉钉上填写《外出申请单》

B.总部人员(包含南宁总部和区域总部人员)外出,需要使用签到功能代替考勤打卡,每个外出点共计签到两次,到达时和离开时分别签到

C.《出差申请单》原则上须提前一天申请,特殊情况可在当日申请,作为报销差费的凭证之一

D.因公外出、出差须按照公司规定进行申请,如无外出或出差申请且无考勤打卡纪录的,一律按旷工处理

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第7题

以下对因公外出描述错误的一项是()

A.员工因业务需要到外埠出差的依照《差旅费报销制度》执行

B.员工提出因公外出申请且部门相关负责人同意其外出执行工作任务,需要在钉钉上发起外出/出差申请获批后方可成立

C.员工因业务需要外出执行与工作有关的任务,未经履行因公外出申请与审批程序,也可视为因公外出

D.员工因公外出应遵循安全出行、快速高效、合理时间、合理路线的原则

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第8题

如果员工咨询需要代离职员工报销差旅费等特殊情况,需提醒员工完成哪些事项()

A.提醒离职员工将发票夹中未使用发票(如有)移除或转发给代报同事

B.代报同事填写报销单时付款方式需选择电汇

C.代报同事填写报销单时付款方式选择现金入卡

D.代报同事需发送邮件给chenling5@asiainfo.com,说明由于XX原因,需要开通无需关联出差申请的权限

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第9题

报销因工作原因产生的退改签费用时,员工应在OA流程中据实填写《退改签申请表》,说明退改签原因并提供相关证明,经该次出差审批人批准后提交备案、报销费用。未经审核擅自退改签而产生的费用一律不予报销()
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第10题

因工作需跨市出差的员工,需要填写()

A./出门条

B./钉钉-出差审批

C./钉钉外出审批

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第11题

关于出差的规定,以下说法正确的有()
A.员工因工作需要出差,需填写《出差申请表》,注明出差原因、地点、天数、所乘交通工具等事项,并在出发前将审批后的《出差申请表》交至人力资源部门备案,财务中心根据出差申请表审核借支及报销手续

B.销售经理出差由销售部长审批,销售部长出差由营销总经理审批,其他经理级以下人员出差10天内由总监/事业部总经理审批,10天以上报集团总裁审批

C.除销售人员外,其他经理级及以上人员出差3天内由总经/事业部总经理审批、3天以上报集团总裁审批

D.员工在外出差,因临时工作需要改变出差地点、工作内容、出差时间的,须提前一天电话或传真向《出差申请表》中的审批人请示,经主管审批人同意后方可变更出差项目,未经主管审批人同意,擅自变更出差项目的,变更后出差项目所开支费用将不予报销,另自行变更的出差时间将按旷工论处

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