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格式化询价是指参与者必须按照证券交易所规定的格式内容填报自己的交易意向。()A.正确B.错误

格式化询价是指参与者必须按照证券交易所规定的格式内容填报自己的交易意向。 ()

A.正确

B.错误

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更多“格式化询价是指参与者必须按照证券交易所规定的格式内容填报自己的交易意向。()A.正确B.错误”相关的问题

第1题

最严格的内部控制制度也有其本身的固有局限,注册会计师在确定内部控制和固有缺陷对固有风险的影响时,应保持应有的职业谨慎。()
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第2题

最严格的内部控制也有其本身的固有限制,因而审计人员在确定内部控制的固有缺陷对固有风险的影响
时,应保持应有的职业谨慎。()

A.正确

B.错误

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第3题

内部控制贯穿于企业经营活动的各个方面,只要存在企业经营管理活动,就需要相应的内部控制。但
是,最严格的内部控制也有其本身的固有限制,无法百分之百地保证被审单位的管理目标一定能实现。()

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第4题

由于内部控制的固有限制,从事导致实施内部控制所产生的风险可以称为固有风险。()
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第5题

试述内部控制制度的作用及其固有限制。

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第6题

由于内部控制及审计测试的固有限制,注册会计师无法发现错误、舞弊与违反法规行为。()A.正确B.错

由于内部控制及审计测试的固有限制,注册会计师无法发现错误、舞弊与违反法规行为。()

A.正确

B.错误

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第7题

内部控制的固有限制包括()

A.内部控制一般仅针对常规业务活动而设计

B. 内部控制固有风险估计水平过低

C. 内部控制可能因经营环境、业务性质的改变而削弱或失效

D. 内部控制控制风险估计水平过低

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第8题

内部控制的控制风险源于内部控制的各种固有限制,它在任何一个企业都是客观存在的。()
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第9题

就内部控制审计而言,在判断某账户是否属于重要账户时,注册会计师应当综合考虑其固有风险和相
关控制的影响。()

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第10题

内部控制审计报告要素不包括的是()

A.限制审计报告分发和使用的情形

B.注册会计师的责任段

C.内部控制固有局限性的说明段

D.企业对内部控制的责任段

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