更多“根据集团公司内部控制手册,对于()等重大筹资事项,财务部门应组织研究论证,并按照规定权限审批”相关的问题
第1题
根据集团公司内部控制手册,内部控制缺陷按照具体表现形式分为()
A.财务报告内部控制缺陷
B.非财务报告内部控制缺陷
C.重大筹资方案内部控制缺陷
D.重大投资方案内部控制缺陷
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第2题
根据集团公司内部控制手册,重大筹资方案应当对()作充分估计并形成可行性研究报告,全面反映风险评估情况
A.筹资成本
B.金融衍生品使用
C.投资规模
D.衍生风险
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第3题
根据集团公司内部控制手册,物资供应部门对于重大供应质量问题,须在2小时内口头上报,并在12小时内书面上报。()
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第4题
根据集团公司内部控制手册,党组会对涉及集团公司()等基本规章制度拥有决定权
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第5题
根据集团公司内部控制手册,下列筹资方式中,资本成本高但财务风险低的筹资方式有()
A.发行债券
B.长期借款
C.吸收直接投资
D.发行股票
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第6题
根据集团公司内部控制手册,企业财务部门根据批准的筹资方案,严格按照规定权限和程序筹集资金。银行借款或发行债券,应当重点关注()等风险
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第7题
根据集团公司内部控制手册,企业按公司隐患排查治理管理规定进行分类、分级,对于()隐患,企业专题研究确认后,报总部
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第8题
根据集团公司内部控制手册,涉及境外融资的业务,企业应综合考虑所在地的政治、经济、法律、市场等因素,制定筹资方案
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第9题
根据集团公司内部控制手册,企业财务部门根据批准的筹资方案,严格按照规定权限和程序筹集资金。发行股票应当重点关注()等风险
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第10题
根据集团公司内部控制手册,企业财务部门依据年度资金预算,结合月度(),编制月度资金收支预算
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