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[单选题]

以下哪种行为不会影响内部审计师的独立性()

A.刚由采购部门调入两周的内部审计师对供应商选择系统进行审计

B.内部审计部门执行业务的预算费用受到管理层的限制,要求审计的费用不能超过预算

C.因为内部审计师在环境审计方面有很强的专业能力,所以为公司的环境控制提出了建议

D.某内部审计师利用自己的专业知识协助公司安装电算化系统

答案
C、因为内部审计师在环境审计方面有很强的专业能力,所以为公司的环境控制提出了建议
解析:选项A,会出现利益冲突或影响其客观性的判断,所以会影响其独立性。选项B,内部审计师执行业务的费用受到了管理层限制,会影响审计业务的开展,所以是会影响其独立性的。选项D,协助安装电算化系统说明内部审计师承担一定的经营责任,所以会损害其独立性
更多“以下哪种行为不会影响内部审计师的独立性()”相关的问题

第1题

A.内部审计小组应该停止共享这些脚本,IT管理部门必须开发他自己的脚本

B.由于持续监控和持续审计是相似的功能,IT管理部门应该将持续监控的任务指派给内部审计部门

C.IT管理部门应该继续用这些脚本并进行持续监控,并理解他需要对测试和维护脚本负责

D.内部审计小组应该检查这些脚本所被应用的领域,并减少审计的范围和频率

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第2题

审计委员会已要求首席审计执行官协助选择新的外部审计事务所。对此,首席审计执行官采取以下哪种行为比较合适?()
A.首席审计执行官和来自审计队伍的两位处长对投标情况进行审查,从中选择一家外部审计事务所,然后与审计委员会开会,以获得审计委员会的批准

B.首席审计执行官开发一整套正式的标准,供审计委员会在挑选外部审计师时应用

C.首席审计执行官、财务总监和总会计师对投标情况进行审查,面试两家事务所,将其中一家推荐给审计委员会审批

D.首席审计执行官拒绝参加该过程,因为提供此种协助有损内部审计部门的独立性

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第3题

以下哪项不会削弱内部审计师的客观性?()
A.利益冲突。

B.由于缺少审计工作轮换而导致被审计单位与内部审计师关系密切。

C.内部审计师有关经营责任暂时性的假设。

D.适当的情况下依赖外部审计意见

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第4题

A.对新电脑系统的测试系统进行评价

B.对新的金融工具开展风险评估

C.根据金融交易的样本得出结论

D.将目前的环境活动与相关法律规定进行比照

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第5题

以下哪种情况说明内部审计师可能缺乏客观性:

A、A.一个与主要客户相连结的新的电子数据交换程序运行之前,内部审计师对其进行检查;

B、B.前任采购助理调入内部审计部门四个月后,对采购业务的内部控制进行检查;

C、C.内部审计师建议制定控制和业绩考核标准,以便评估与某服务组织签订的处理工资和雇员津贴的合同;

D、D.编制工资单的会计职员,协助内部审计师确认小型电动机的实际库存量。

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第6题

以下哪种情况说明内部审计师可能缺乏客观性?()
A.一个与主要客户相连接的新的电子数据交换程序运行之前,内部审计师对其进行审核。

B.前任采购助理调入内部审计部门四个月之后,对采购业务的内部控制进行审查。

C.内部审计师建议制订控制和业绩考核标准,以便评估与服务商签订的处理工资和雇员津贴的合同。

D.编制工资单的会计职员,协助内部审计师确认小型电动机的实际库存量

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第7题

以下哪项活动违反了内部审计的独立性原则?()
A.内部审计师马上就要提升负责某个分部,但仍继续对该部门实施审计

B.内部由于预算限制而缩小审计范围

C.内部审计师参加特别小组,对新的配送系统的控制标准提出建议

D.内部审计师在采购代理执行合同之前检查合同的初稿

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第8题

A.在对公司的电算化采购订单系统的审计活动中,某位内部审计师表现十分出色,事后采购部经理表示想聘请他为其业余时间经营的餐厅做内部审计,并表示愿意支付其高于工资的薪金

B.在对医院药品采购的审计过程中,某位内部审计师接受了医院提供的救急包,该医院曾定期在医疗知识培训会上将这种救急包发放给与会的员工和病人

C.因为某位内部审计师在市场营销审计方面十分擅长,所以在业余时间担任了某公司市场营销部门的业务顾问

D.某内部审计师对企业的建设部门提出了关于改善其控制措施的建议,该部门在讨论后接受了该内部审计师的建议

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第9题

内部审计师的以下哪一项行为可能与独立性标准有冲突?()
A.为风险管理提供咨询。

B.作为产品开发团队的临时项目经理。

C.作为道德规范的倡导者。

D.作为外部审计的联系者

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第10题

A.一揽子付款合同

B.成本加成合同

C.单位价格合同

D.固定价格合同

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