A.内部审计师马上就要提升负责某个分部,但仍继续对该部门实施审计
B.内部由于预算限制而缩小审计范围
C.内部审计师参加特别小组,对新的配送系统的控制标准提出建议
D.内部审计师在采购代理执行合同之前检查合同的初稿
第1题
A.建立和维护内控是公司管理层的职责
B.内部控制的成本不应超过预期带来的收益
C.在决策时人为判断可能出现错误
D.以上都不对
第3题
A.可以利用先进或专门的审计技术
B.可以获得更前沿的最新实务
C.会计师事务所的声誉可能会改善董事会、管理层、监管部门之间的关系
D.公司治理是无法外包的
第4题
A.发运凭证与销售发票
B.销售订单与主营业务收入明细账
C.发运凭证与主营业务收入明细账
D.客户发运凭证货单与主营业务收入明细账
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