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[主观题]

以下哪项活动违反了内部审计的独立性原则?()

A.内部审计师马上就要提升负责某个分部,但仍继续对该部门实施审计

B.内部由于预算限制而缩小审计范围

C.内部审计师参加特别小组,对新的配送系统的控制标准提出建议

D.内部审计师在采购代理执行合同之前检查合同的初稿

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更多“以下哪项活动违反了内部审计的独立性原则?()”相关的问题

第1题

内部控制无论如何设计和执行只能对财务报告可靠性提供合理保证,其原因是()。

A.建立和维护内控是公司管理层的职责

B.内部控制的成本不应超过预期带来的收益

C.在决策时人为判断可能出现错误

D.以上都不对

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第2题

以下属于控制活动的是()。

A.授权

B.控制环境

C.业绩评价

D.组织结构

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第3题

以下不属于内部审计外包的优点的有()。

A.可以利用先进或专门的审计技术

B.可以获得更前沿的最新实务

C.会计师事务所的声誉可能会改善董事会、管理层、监管部门之间的关系

D.公司治理是无法外包的

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第4题

为了证实被审计单位销售业务的记录是否及时,将()的日期相核对,看二者是否相近是最有效的。

A.发运凭证与销售发票

B.销售订单与主营业务收入明细账

C.发运凭证与主营业务收入明细账

D.客户发运凭证货单与主营业务收入明细账

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