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[单选题]

关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项?()

A.每个内部审计师只负责了解国际内部审计师协会的舞弊的定义,并能够确定内部审计活动依赖的舞弊检测专家

B.每个内部审计师应该熟练掌握舞弊检查,如果发生舞弊,通过调查,很有可能发现至少一个舞弊情形

C.每个内部审计师应该接受舞弊检查方面的充分培训,能够在既定的组织活动中建立控制,识别并阻止可能发生的主要类型的舞弊

D.内部审计师应该具备充分的舞弊知识,能够识别需要采取进一步行动或进行舞弊调查的情形

答案
D、内部审计师应该具备充分的舞弊知识,能够识别需要采取进一步行动或进行舞弊调查的情形
解析:D、正确。根据国际内部审计师协会的实务公告“1210-1-专业能力”,《标准》中提到的知识、技能和其他能力包括对开展审计业务所必需的会计学、经济学、商法、税收、金融、计量方法、信息技术、风险管理和舞弊等领域的基本内容的了解,这种了解指确认问题或潜在问题的存在,并确认需要进一步开展的研究或获取帮助的能力。每个内部审计师有责任具备足够的舞弊知识,有能力辨认暗示舞弊存在的红旗标志,并有能力建议确定舞弊可能性的合理的下一步行动
更多“关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项?()”相关的问题

第1题

以下哪项是目前国际内部审计师协会(IIA)关于内部审计的定义?()
A.内部审计是建立在审查财务、会计和其他经营活动基础上的独立评价活动。它为管理提供保护性和建设性 服务,处理财务与会计问题,有时也涉及经营管理中的问题。

B.一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制及治理过程的效果,帮助组织实现其目标。

C.对关键控制活动的设计和运行情况进行检查评价,以确定控制是否正在被使用、是否可靠的或被适当遵循

D.对主要的业务活动和程序实施检查评价,促使其符合法律、法规、政策和合同等要求

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第2题

A.要求舞弊者在内部审计师制作的供认书上签字并将其存人审计工作底稿,向高级管理层详细报告,请示下一步的行动

B.不在工作底稿中进行记录,因为它是主观的、敏感的,而且可能会成为法律证据,但要向管理层详细报告,由他们请求法律顾问来制作供认文件

C.向管理层口头报告该供认,并建议他们将其报告给执法机关,因为涉嫌犯罪,但不必制成文件记录

D.告知舞弊者他们的权利,将他们的供认制成磁带并向执法机关报告犯罪事实

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第3题

根据国际内部审计师协会(IIA)的内部审计定义,以下哪项活动适合内部审计师在全球化组织中执行?()
A.咨询其他国际组织,从而使内部审计成为利润中心

B.确认与寻求全球市场相关的管理控制是适当

C.从实体、国家和地区层面,监督全球会计系统实施项目

D.评估与寻求全球市场相关的风险

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第4题

如何理解国际内部审计师协会对内部审计的定义?

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第5题

A.判断、兴趣、权威和经验

B.信赖、评估、信息和服务

C.诚信、客观性、保密性和胜任工作的能力

D.信任、交流、价值观和业绩

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第6题

A.协助改善控制系统,并参与设计控制系统以防止舞弊的发生

B.对于发现的所有舞弊迹象均进行测试并尽可能执行进一步审计程序

C.审查对于即将投入使用的控制系统在防止潜在风险暴露方面的有效性

D.负责组织的风险管理和控制过程,防止舞弊的发生

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第7题

国际内部审计师协会最新的内部审计定义在那年提出 ()
A.1947

B. 1968

C. 1978

D. 2001

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第8题

《标准》要求内部审计师拥有以下哪些技能? Ⅰ.内部审计师...

《标准》要求内部审计师拥有以下哪些技能? Ⅰ.内部审计师应理解人际关系的重要性并善于处理人际关系。 Ⅱ.内部审计师应该能够识别和评价偏离良好实务之行为的重要性和重大性。 Ⅲ.内部审计师应是诸如经济学,商法,税收,金融和信息技术方面的专家。 Ⅳ.内部审计师应具备出色的口头和书面表达能力。

A.只有Ⅱ。

B.Ⅰ和Ⅱ。

C.Ⅲ和Ⅳ

D.Ⅰ,Ⅱ和Ⅳ都对

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第9题

国际内部审计师协会2007年发布了《理解与审计大数据》指南。
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第10题

以下哪种情况违背了国际内部审计师协会《职业道德规范》?()
A.在-宗并购合伙人控告内部审计师所属公司有欺诈行为的案件中,该审计师被法庭传讯,并向法庭泄露了机密的审计资料

B.办公用品制造公司的内部审计师最近完成 了对公司营销部门审计。凭借此次经验,该审计师在一个周六花几个小时在当地一家医院担任带薪顾问, 指导该医院市场营销部门的审计工作

C.某内部审计师在当地举办的国际内部审计师会议 上发表演讲,其主要内容是其编写的有关审计电子数据交换方面的程序,还有几个来自主要竞争对手企业的内部审计师在场

D.在审计过程中, 某内部审计师意识到公司将推出一种可能导致产业革命的新产品鉴于该产品成功的可能性极高,该审计师接受该部门]经理建议购入了该公司的股票

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