A.会计经理每周至少抽查1次每月至少全面检查1次
B.支行分管运营业务行领导每月至少全面检查1次
C.支行行长每半年至少全面检查1次
D.分行运营管理部应定期或不定期地检查辖属机构柜员尾箱
第1题
B.、营业机构分管行领导每季度至少全面检查1次
C.、支行行长每半年至少全面检查1次
D.、分行运营管理部门应定期或不定期地检查辖属机构柜员尾箱
第4题
B.管辖行应每月检查所有被管辖行柜员重要空白凭证是否账实相符
C.管辖行应每月检查被管辖行假币收缴是否合规
D.管辖行应每月检查支行上门收款业务是否合规
E.管辖行应每月检查被管辖行柜员业务学习情况
第5题
B.不按规定的频率、方法检查或督促检查库存现金、贵金属、有价单证、重要空白凭证、业务印章等重要物品
C.使用他人业务印章、有价单证、重要空白凭证等进行业务操作
D.在未审核传票、核实账务的情况下授权、编押、签章
第6题
B.营业网点负责人每月至少对本网点业务库、尾箱检查一次,按季增加一次随机突击查库,即“3+1”查库
C.营业网点运营主管对所有柜员尾箱和自助设备钞箱每周至少查库一次
D.运营管理部每月晚间随机安排四次突击盘点网点寄库款包
第9题
B.对因缩(撤)柜等原因而不再使用的多余尾箱应及时删除、定期清理
C.非当面移交柜员尾箱上交网点时,应换人清点核实现金尾箱实物,以账核实,确保账实核对相符。
D.网点可以保留一定数量的虚拟尾箱,以备特殊情况使用
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