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[单选题]

内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立指 导、监督、分级复核和内部审计质量评估制度,并接受()

A.内部审计质量检查

B.内部审计质量外部评估

C.内部审计质量考核

D.外部审计

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更多“内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立指 导、监督、分级复核和内部审计质量评估”相关的问题

第1题

内部审计机构应当制定内部审计()制度,通过实施督导、分级复核、审计质量内部评估、接受审计质量外部评估等,保证审计质量。

A.质量监督

B.质量控制

C.档案管理

D.质量评估

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第2题

根据《保险机构内部审计工作规范》,以下说法正确的是( )。

A、保险机构应建立完善内部审计质量控制制度和程序,系统实施指导、监督、分级复核和内部审计质量评估。

B、保险机构监事会对内部审计体系的建立、运行与维护负有最终责任,没有设立监事会的,由保险机构法定代表人或负责人履行有关职责。

C、审计委员会成员由不少于3名不在管理层任职的董事组成。

D、审计责任人纳入保险机构高级管理人员任职资格核准范围。

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第3题

下列各项中,属于审计组织审计质量控制措施的有:

A.对审计工作底稿进行分级复核

B.对审计人员进行定期培训

C.对审计报告进行复核

D.对被审计单位提出完善内部控制的建议

E.对审计人员的独立性进行监督

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第4题

会计师事务所业务执行具体工作应当从以下( )方面进行管理和控制。

A.项目质量控制复核

B.审计业务执行中的咨询

C.审计项目组内部、或审计项目组与咨询专家之间、或审计项目组与项目质量控制复核人员之间的任何意见分歧的处理与解决

D.对业务执行情况的指导、监督与复核

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第5题

ABC会计师事务所负责审计甲公司2011年度财务报表。在完成审计工作、形成审计结论时需要对审计工作底稿进行复核,以下说法不恰当的是( )。

A.项目组内部复核分为项目经理和项目合伙人两个层次,其中项目经理的复核是在审计现场完成,以便及时发现和解决问题,争取审计工作的主动复核

B.项目组内部复核分为项目经理和项目合伙人两个层次,其中项目合伙人的复核既是对审计项目经理复核的再监督,也是对重要审计事项的把关

C.项目质量控制复核又叫独立复核,是指在出具报告前,由关键合伙人对项目组做出的重大判断和在准备报告时形成的结论作出客观评价的过程

D.项目质量控制复核又叫独立复核,是指在出具报告前,由独立复核人对项目组作出的重大判断和在准备报告时形成的结论作出客观评价的过程

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第6题

ABC会计师事务所负责审计甲公司2012年度财务报表。在完成审计工作、形成审计结论时需要对审计工作底稿进行复核,以下说法不恰当的是( )。

A.项目组内部复核分为项目经理和项目合伙人两个层次,其中项目经理的复核是在审计现场完成,以便及时发现和解决问题,争取审计工作的主动复核

B.项目组内部复核分为项目经理和项目合伙人两个层次,其中项目合伙人的复核既是对审计项目经理复核的再监督,也是对重要审计事项的把关

C.项目质量控制复核又叫独立复核,是指在出具报告前,由关键合伙人对项目组做出的重大判断和在准备报告时形成的结论做出客观评价的过程

D.项目质量控制复核又叫独立复核,是指在出具报告前,由独立复核人对项目组做出的重大判断和在准备报告时形成的结论做出客观评价的过程

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第7题

ABC会计师事务所负责审计甲公司2012年度财务报表。在完成审计工作、形成审计结论时需要对审计工作底稿进行复核,以下说法不恰当的是( )。

A.项目组内部复核分为项目经理和项目合伙人两个层次,其中项目经理的复核是在审计现场完成,以便及时发现和解决问题,争取审计工作的主动复核

B.项目组内部复核分为项目经理和项目合伙人两个层次,其中项目合伙人的复核既是对审计项目经理复核的再监督,也是对重要审计事项的把关

C.项目质量控制复核又叫独立复核,是指在出具报告前,由关键合伙人对项目组做出的重大判断和在准备报告时形成的结论做出客观评价的过程

D.项目质量控制复核又叫独立复核,是指在出具报告前,由独立复核人对项目组做出的重大判断和在准备报告时形成的结论做出客观评价的过程

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第8题

U会计师事务所成立于2011年初。A注册会计师是U事务所负责质量控制和职业道德的主任会计师。在工作过程中,A注册会计师需要根据本所实际情况建立、健全质量控制制度,监督、落实职业道德要求。相关规定和具体情况如下。

(1)为履行对本所质量控制制度的最终责任,A主任会计师决定亲自承担与质量控制相关的全部工作,以确保质量控制制度的建立、实施和监督。

(2)项目组成员应当将外勤工作期间注意到的所有违反独立性的情况立即告知项目合伙人,以便对相关情况及时进行处理。

(3)项目组成员不得接受审计客户的馈赠的贵重礼品。如因工作需要或情况特殊而确实无法拒绝的,应立即采取措施将对独立性造成的不利影响降低到可接受程度。

(4)关键审计合伙人及项目组成员应充分利用外勤工作的机会向审计客户推荐非鉴证服务。经推销签约的非鉴证服务项目及其签约金额属于个人业绩。

(5)如连续两年从某客户收取的费用占本所年度总收入的15%以上,在发表下一年度审计意见之前或之后由其他事务所实施项目质量控制复核。

(6)会计师事务所应当每年至少一次将在质量控制制度监控中发现的缺陷及涉及的具体业务传达给项目合伙人及会计师事务所内部的其他适当人员。

要求:

请逐一针对上述每种情况,指出是否符合质量控制准则和职业道德守则的相关规定。如认为不符合规定的,请简要说明原因。

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第9题

A主任会计师负责u会计师事务所的业务质量工作,包括根据质量控制准则并结合本所实际情况制定、修订质量控制制度并监督制度的实施情况。下面是u会计师事务所制定的部分质量控制制度: (1)为承担对业务质量的领导责任,A主任会计师委派已全部通过注册会计师专业阶段各门课程考试的助理人员具体承担质量控制制度的运作责任。 (2)承接审计业务后,如果在审计过程中发现被审计单位严重缺乏诚信,应当在出具无法表示意见审计报告后解除客户关系。 (3)u会计师事务所授权外勤合伙人对发现的影响独立性的情况直接采取适当措施,以保持及维护项目组在外勤工作期间的独立性。 (4)对需要实施项目质量控制复核的业务,如项目负责人未能说服审计客户接受项目质量控制复核人员的重要建议,并且双方的分歧没有解决,项目合伙人不能签发审计报告。 (5)每两年开展一次针对业务质量控制制度的监控。在实施监控年份的第三季度选取已完成的业务进行检查,年底之前将监控结果告知项目合伙人及事务所内部其他适当人员。 (6)U会计师事务所的员工业绩考核办法规定:在完成每项业务后由客户对项目组成员进行满意度评价,全年评价统计结果位列前20%的员工得以晋升或加薪。 要求: 请依据会计师事务所业务质量控制准则的规定,分别指出u会计师事务所的上述质量控制制度是否妥当。如认为不当,简要说明原因。

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第10题

下列属于会计师事务所业务执行事项的有()。

A. 审计项目组内部、或审计项目组与咨询专家之间、或审计项目组与项目质量控制复核人员之间的任何意见分歧的处理与解决

B. 审计业务执行中的咨询

C. 对业务执行情况的指导、监督与复核

D. 项目质量控制复核

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