第1题
第2题
A.评价范围和程序
B.重大缺陷拟采取的整改措施
C.财务报表审计意见
D.内部控制缺陷及其认定情况
第3题
A.在期末而非期中实施更多审计程序
B.修改审计程序的性质,获取更具说服力的审计证据
C.主要依赖控制测试获取审计证据
D.扩大控制测试的范围
第4题
A.评价范围和程序
B.重大缺陷拟采取的整改措施
C.财务报表审计意见
D.内部控制缺陷及其认定情况
第5题
第6题
A、风险管理
B、控制活动
C、风险评估
D、风险应对
第7题
A、导致无法表示意见的事项
B、审计范围受到限制的具体情况
C、一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标
D、导致注册会计师无法实施必要审计程序的证据
第8题
第9题
A、计划审计工作
B、实施审计工作
C、评价控制缺陷
D、完成审计工作
E、出具审计报告
第10题
A.计划审计
B.风险评估
C.评价控制缺陷
D.了解内部控制环境
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