A.现金管理中心管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
B.无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领
C.无在监控下双人开箱清点现金
D.员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
E.新印制的重要空白凭证没及时入库,造成账实不符
第1题
A. 现金管理(分)中心管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
B. 无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领
C. 无在监控下双人开箱清点现金
D. 员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
E. 新印制的重要空白凭证没及时入库,造成账实不符
第2题
A. 库房管理应坚持"双人管库,同进同出",库房钥匙应坚持"库钥分管,平行交接"的原则
B. 应通过有效手段让各网点及库管员能够清楚识别解款出纳员身份,各个交接环节的经办人员应当正确识别对方身份
C. 交接双方必须在监控录像下当面点收清楚,办理交接手续,做到手续清楚、责任分明、有据可查
D. 现金管理中心应对其辖下网点现金调拨单上加盖的印章与预留印章进行严格的一致性校对,及时发现印鉴不符的问题
E. 注意现金头寸调动的保密性,禁止向无关人员透露任何相关信息
第3题
A. 库房管理应坚持"双人管库,同进同出",库房钥匙应坚持"库钥分管,平行交接"的原则
B. 应通过有效手段让各网点及库管员能够清楚识别解款出纳员身份,各个交接环节的经办人员应当正确识别对方身份
C. 交接双方在监控录像下当面点收清楚,办理交接手续,做到手续清楚、责任分明、有据可查
D. 注意现金头寸调动的保密性,禁止向无关人员透露任何相关信息
E. 柜员出售重要空白凭证时,必须认真选择重要空白凭证的支取方式
第4题
B.无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领
C.无在监控下双人开箱清点现金
D.申领现金没有仔细核对预留印章是否相符,带来盗用风险
E.员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
第5题
A. 管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
B. 无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领
C. 无在监控下双人开箱清点现金
D. 申领现金没有仔细核对预留印章是否相符,带来盗用风险
E. 员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
第6题
A. 待销毁凭证实物与提交的清册、登记簿不一致
B. 管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
C. 无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领
D. 无在监控下双人开箱清点现金
E. 员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
第7题
A. 营业网点应根据现金限额管理规定,于每日营业结束前匡算下一工作日本网点的现金需求,超过限额应及时申请上缴处理,并在系统上创建现金缴款申请
B. 现金管理(分)中心受理辖内营业网点的现金调拨申请时,库管员在系统操作现金缴款审批交易,按实际情况选择批准或拒绝,如选择拒绝则输入拒绝理由,同时以电话方式通知申请网点
C. 现金管理(分)中心核对现金和现金调拨单无误后及时全额入库,在现金调拨单上加盖现金讫和经办人名章
D. 现金交接双方必须在监控录像下进行办理现金交接,并在《押运交接登记簿》上签名确认
E. 营业网点必须对营业网点交回的现金调拨单进行审核
第8题
A. 凭证专管员根据签收表及记账凭证记载《重要空白凭证保管使用登记簿》
B. 现金缴款单回单作上缴确认后业务交易单的附件
C. 管库人员登记《款项交接登记簿》、《现金库存券别登记簿》、《现金收入登记簿》并确认签章
D. 营业网点柜员完成现金申领入库工作后,现金调拨单第一联(加盖现金讫)作调入柜员业务交易单的附件
E. 现金管理(分)中心库管员应审核押运员带回的现金调拨单第二联,并核对预留印章无误后作业务交易单的附件
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