A.收支要有合理、合法的凭据并及时准确入账
B.票据和预留银行印鉴都要由财务负责人保管
C.建立货币资金的岗位责任制
D.审批人必须在授权范围内审批
第1题
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关规定的要求,逐项判断资料(1)、(3)、(4)、(5)、(6)项内容是否存在不当之处;对存在不当之处的,分别指出不当之处,并逐项说明理由。
第2题
A、通过适当的方法对家庭和个人货币资金的收入、支出、结余以及各项家庭和个人财产物资的采购、验收、保管等活动进行控制、防止滥用、毁坏等行为
B、合理保证家庭和个人财产物资的安全完整
C、不需要
D、没用处
第3题
B、由出纳登记应收账款明细账
C、由出纳登记固定资产卡片账
D、由出纳保管会计档案
第7题
A. 被审计单位总经理的直系亲属担任本单位财务负责人
B. 被审计单位财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员
C. 出纳员负责被审计单位现金收付、银行存款结算及货币资金的日记账核算等职责
D. 被审计单位指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章
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