A.治理结构
B.机构设置
C.内部审计
D.企业文化
第1题
审计证据的()是指审计证据的数量足以为CPA形成审计意见提供证据基础,即收集的审计证据数量是否足够。
A、充分性
B、相关性
C、可靠性
D、适当性
第2题
下列各项对大部分企业内部控制制度执行现状的说法中不正确的是()。
A、未能建成条、网结合的内控体系
B、制定的内部控制制度不具有务实性
C、缺乏持之以恒的投入
D、内部控制制度的务实性较强
第3题
()是指企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
A、风险评估
B、控制活动
C、信息与沟通
D、内部监督
第4题
“企业对产品的出库会规定必须履行一系列的程序,程序不完备,产品就不可以出库”指的是()。
A、账簿控制活动
B、实物控制活动
C、程序控制活动
D、牵制控制活动
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