A.未能建成条、网结合的内控体系
B.制定的内部控制制度不具有务实性
C.缺乏持之以恒的投入
D.内部控制制度的务实性较强
第1题
()是指企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
A、风险评估
B、控制活动
C、信息与沟通
D、内部监督
第2题
“企业对产品的出库会规定必须履行一系列的程序,程序不完备,产品就不可以出库”指的是()。
A、账簿控制活动
B、实物控制活动
C、程序控制活动
D、牵制控制活动
第3题
《内部控制审计报告》中的重大缺陷是指()。
A、导致无法表示意见的事项
B、审计范围受到限制的具体情况
C、一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标
D、导致注册会计师无法实施必要审计程序的证据
第4题
如果某项控制由拥有有效执行控制所需的必要授权和专业胜任能力的人员按规定的程序和要求执行,能够实现控制目标,从而有效地防止或发现并纠正可能导致财务报表发生重大错报的错误或舞弊,则表明该项控制的设计是有效的。()
1. 搜题次数扣减规则:
备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。
2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。
3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!
您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错