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[单选题]

注册会计师应该为审计工作制定具体审计计划,关于具体审计计划的说法中不正确的是()。

A.具体审计计划的核心是确定审计程序的性质、时间安排和范围

B.计划实施的进一步审计程序可以进一步分为总体审计方案和拟实施的具体审计程序

C.可能因为未预期事项等原因导致注册会计师对具体审计计划进行必要的修改

D.对审计计划进行了更新和修改,无须修正相应的审计工作

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更多“注册会计师应该为审计工作制定具体审计计划,关于具体审计计划的说法中不正确的是()。A.具体审”相关的问题

第1题

下列实质性程序中,与营业收入准确性认定最相关的是( )。A、追查销售发票上的详细信息至发运凭证

下列实质性程序中,与营业收入准确性认定最相关的是( )。

A、追查销售发票上的详细信息至发运凭证、经批准的商品价目表和顾客订购单

B、将发运凭证与相关的销售发票和营业收入明细账及应收账款明细账中的分录进行核对

C、复核营业收入总账、明细账以及应收账款明细账中的大额或异常项目

D、将发运凭证与存货永续记录中的发运分录进行核对

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第2题

注册会计师应当为审计工作制定总体审计策略,在制定总体审计策略时,不应当考虑的事项是( )。A.

注册会计师应当为审计工作制定总体审计策略,在制定总体审计策略时,不应当考虑的事项是( )。

A.审计方向

B.报告目标、时间安排

C.审计资源

D.计划实施的进一步审计程序

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第3题

下列因素不会导致注册会计师修改审计业务约定条款或提醒被审计单位注意现有业务约定条款的有(

)。

A.财务报告编制基础发生变更

B.会计师事务所更换项目合伙人

C.需要修改约定条款

D.被审计单位业务的性质发生重大变化

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第4题

注册会计师按照审计准则执行工作的前提是管理层认可并理解其责任,下列有关管理层责任的说法中

,不正确的有( )。

A.按照适用的财务报告编制基础编制财务报表,并使其实现公允反映

B.向注册会计师提供必要的工作条件

C.设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在任何错报

D.允许注册会计师在获取审计证据时不受限制地接触其认为必要的内部人员和其他相关人员

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第5题

注册会计师开展的初步业务活动的内容不包括( )。A.具备执行业务所需的独立性和能力B.针对保持

注册会计师开展的初步业务活动的内容不包括( )。

A.具备执行业务所需的独立性和能力

B.针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程序

C.评价遵守相关职业道德要求的情况

D.就审计业务约定条款达成一致意见

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第6题

实质性分析程序中,在评价预期值的准确程度是否足以在计划的保证水平上识别重大错报时,注册会

计师不需考虑的因素有( )。

A.对实质性分析程序的预期结果作出预测的准确性

B.信息可分解的程度

C.财务和非财务信息的可获得性

D.被审计单位作出的预期

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第7题

在下列各项中,注册会计师通常认为不适合运用分析程序的是( )。A.营业外支出B.营业收入C.应付职

在下列各项中,注册会计师通常认为不适合运用分析程序的是( )。

A.营业外支出

B.营业收入

C.应付职工薪酬

D.固定资产的累计折旧

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第8题

如果注册会计师收到的询证函回函与被审计单位的财务报表不符,则下列说法中,不正确的有( )。A.

如果注册会计师收到的询证函回函与被审计单位的财务报表不符,则下列说法中,不正确的有( )。

A.不符事项表明财务报表存在错报

B.不符事项可能显示被审计单位与财务报告相关的内部控制存在缺陷

C.不符事项可以为注册会计师判断类似的被询证者回函的质量提供依据

D.不符事项可能是由于函证程序的计量或书写错误造成的

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第9题

注册会计师不能运用观察程序来获取下列与( )有关的审计证据。A.内部控制的执行B.内部控制的设

注册会计师不能运用观察程序来获取下列与( )有关的审计证据。

A.内部控制的执行

B.内部控制的设计

C.被审计单位人员执行的存货盘点

D.业务经营活动

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第10题

注册会计师对审计证据充分性和适当性的特殊考虑中,不正确的有( )。A.如果识别出文件记录中的某

注册会计师对审计证据充分性和适当性的特殊考虑中,不正确的有( )。

A.如果识别出文件记录中的某些条款已发生变动,注册会计师应当作出进一步调查,包括直接向第三方函证,或考虑利用专家的工作

B.如果实施审计程序时使用被审计单位生成的信息,且针对信息的完整性和准确性获取审计证据是所实施审计程序本身不可分割的组成部分,则可以与所实施的审计程序同时进行

C.如果打算将被审计单位生成的信息用于其他审计目的,则注册会计师无需考虑信息对审计目的而言是否足够精确和详细

D.注册会计师可以考虑获取审计证据的成本与所获取信息的有用性之间的关系

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