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[单选题]

注册会计师开展的初步业务活动的内容不包括()。

A.具备执行业务所需的独立性和能力

B.针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程序

C.评价遵守相关职业道德要求的情况

D.就审计业务约定条款达成一致意见

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更多“注册会计师开展的初步业务活动的内容不包括()。A.具备执行业务所需的独立性和能力B.针对保持”相关的问题

第1题

实质性分析程序中,在评价预期值的准确程度是否足以在计划的保证水平上识别重大错报时,注册会

计师不需考虑的因素有( )。

A.对实质性分析程序的预期结果作出预测的准确性

B.信息可分解的程度

C.财务和非财务信息的可获得性

D.被审计单位作出的预期

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第2题

在下列各项中,注册会计师通常认为不适合运用分析程序的是( )。A.营业外支出B.营业收入C.应付职

在下列各项中,注册会计师通常认为不适合运用分析程序的是( )。

A.营业外支出

B.营业收入

C.应付职工薪酬

D.固定资产的累计折旧

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第3题

如果注册会计师收到的询证函回函与被审计单位的财务报表不符,则下列说法中,不正确的有( )。A.

如果注册会计师收到的询证函回函与被审计单位的财务报表不符,则下列说法中,不正确的有( )。

A.不符事项表明财务报表存在错报

B.不符事项可能显示被审计单位与财务报告相关的内部控制存在缺陷

C.不符事项可以为注册会计师判断类似的被询证者回函的质量提供依据

D.不符事项可能是由于函证程序的计量或书写错误造成的

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第4题

注册会计师不能运用观察程序来获取下列与( )有关的审计证据。A.内部控制的执行B.内部控制的设

注册会计师不能运用观察程序来获取下列与( )有关的审计证据。

A.内部控制的执行

B.内部控制的设计

C.被审计单位人员执行的存货盘点

D.业务经营活动

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第5题

注册会计师对审计证据充分性和适当性的特殊考虑中,不正确的有( )。A.如果识别出文件记录中的某

注册会计师对审计证据充分性和适当性的特殊考虑中,不正确的有( )。

A.如果识别出文件记录中的某些条款已发生变动,注册会计师应当作出进一步调查,包括直接向第三方函证,或考虑利用专家的工作

B.如果实施审计程序时使用被审计单位生成的信息,且针对信息的完整性和准确性获取审计证据是所实施审计程序本身不可分割的组成部分,则可以与所实施的审计程序同时进行

C.如果打算将被审计单位生成的信息用于其他审计目的,则注册会计师无需考虑信息对审计目的而言是否足够精确和详细

D.注册会计师可以考虑获取审计证据的成本与所获取信息的有用性之间的关系

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第6题

实施传统变量抽样时,假设样本账面金额为200000元,样本审定额为190000元,总体账面金额为100000

0元,注册会计师运用比率法推断的总体错报是( )元。

A、20000

B、30000

C、40000

D、50000

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第7题

注册会计师准备对应收账款采用货币单元抽样进行选取样本实施程序,下列表述中正确的是( )。A.

注册会计师准备对应收账款采用货币单元抽样进行选取样本实施程序,下列表述中正确的是( )。

A.选取的样本可用来测试应收账款的存在、计价和分摊、完整性

B.应收账款金额越大,被选中的概率就越大,每个明细账户的业务被选中的机会相同

C.注册会计师可能需要将贷方余额和余额为零的账户分离出去

D.如果在样本中没有发现错报,注册会计师通常仍然需要进行额外的计算才可以得出结论

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第8题

以下有关被审计单位针对采购与付款交易内部控制的说法中,不恰当的是( )。A、付款需要由经授权的

以下有关被审计单位针对采购与付款交易内部控制的说法中,不恰当的是( )。

A、付款需要由经授权的人员审批,审批人员在审批前需检查相关支持文件,并对其发现的例外事项进行跟进处理

B、通过对入库单的预先编号以及对例外情况的汇总处理,被审计单位可以应对存货和负债记录方面的高估风险

C、采购、验收与相关会计记录需职责分离

D、付款审批与付款执行需职责分离

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第9题

信息技术在改进被审计单位内部控制的同时,也产生了特定的风险,具体包括( )。A.人为绕过自动控

信息技术在改进被审计单位内部控制的同时,也产生了特定的风险,具体包括( )。

A.人为绕过自动控制

B.系统瘫痪

C.信息系统或相关系统程序可能会去处理那些本身就错误的数据

D.数据丢失风险或数据无法访问风险

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第10题

如果注册会计师仅依赖人工控制,此类人工控制依赖系统所生成的信息或报告,需要通过控制测试来

验证控制有效性,则下列说法中正确的是( )。

A.不需要验证人工控制

B.需要了解与评估系统环境

C.需要验证自动化应用控制

D.不需要了解、验证信息技术一般控制

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