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长江公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,2013年有关应收票据的资料如下:(1)2013年1月

长江公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,2013年有关应收票据的资料如下:

(1)2013年1月1日取得不带息应收票据,票据面值为300万元,期限为6个月;2013年3月10日将该应收票据背书转让购进原材料,增值税专用发票上注明价款为300万元,增值税进项税额为51万元,差额部分通过银行存款支付。

(2)2013年3月15日取得带息应收票据,票据面值为200万元,票面年利率为8%,期限为6个月;2013年5月1日,企业以不附追索权的方式将票据贴现,贴现息为21.6万元,长江公司将取得的贴现款项存入银行。

(3)2013年5月20日,取得一项不带息应收票据,票据面值为150万元,期限为6个月;2013年7月1日长江公司以附追索权的方式将该票据贴现,贴现息为15万元,长江公司将贴现取得的款项收存银行。

不考虑其他因素的影响。

要求:

(1)编制长江公司2013年3月10日背书转让应收票据以及购进原材料的会计分录。

(2)编制长江公司2013年5月1日贴现的会计分录。

(3)编制长江公司2013年7月1日贴现的会计分录。

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更多“长江公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,2013年有关应收票据的资料如下:(1)2013年1月”相关的问题

第1题

长江股份有限公司(以下简称长江公司)为增值税一般纳税人,购买和销售商品适用的增值税税率为13%。12月15日,长江公司接受丙公司投资,收到甲材料600公斤,投资各方确认的价值为24600元(含税),投资方未提供增值税专用发票。按投资协议规定,丙公司投资后其投资占长江公司注册资本2000000元的1%。长江公司计入资本公积—股票溢价的金额为()元。
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第2题

长江股份有限公司(以下简称长江公司)为增值税一般纳税人,购买和销售商品适用的增值税税率为13%。12月8日,长江公司从本市购入甲材料400公斤,增值税专用发票注明价款16400元,增值税税额2132元。货款未付,材料已验收入库。长江公司应付账款的入账金额为()元。
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第3题

计算题:A股份有限公司(以下简称A公司)为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,适用的所得税税

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第4题

长江公司为增值税一般纳税人,其销售钢材一批,不含增值税的价格为10000元,适用的增值税税率为17%。则其增值税销项税额为()

A.1700

B.1300

C.300

D.无法确定

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第5题

长江股份有限公司(以下简称长江公司)为增值税一般纳税人,购买和销售商品适用的增值税税率为13%。12月1日,长江公司从外地购入甲材料1000公斤,增值税专用发票上注明的价款为40000元,增值税税额为5200元,另发生运杂费600元(运费的增值税忽略不计),装卸费400元,各种款项已用银行存款支付,材料已验收入库。长江公司原材料的入账金额为()元。
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第6题

1.甲公司为增值税一般纳税人,2019 年 9 月 1 日向乙公司(为增值 税一般纳税人)销售一批产品,价款为 1500000 元,尚未收到,已办 妥托收手续,适用的增值税税率为 13%。为甲公司编制会计处分录。
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第7题

利润表 资料:南方公司为股份有限公司,股份等分为5000000份。为增值税一般纳税人,适用增值税税率为17%,所得

利润表

资料:南方公司为股份有限公司,股份等分为5000000份。为增值税一般纳税人,适用增值税税率为17%,所得税税率为33%。

要求:编制2007年南方公司利润表。

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第8题

长江公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2020年5月对外赊销商品一批,售价32000元(不含增值税),给予客户的商业折扣为10%。同时长江公司为了及早收回货款提供的现金折扣条件为2/10,1/20,n/30(假定计算现金折扣时不考虑增值税)。长江公司销售商品时代垫运杂费1000元,则长江公司应收账款的入账价值为()元。

A.33544

B.32000

C.28800

D.36160

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第9题

甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,2011年1月购入一台设备,取得的增值税专用发票

甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%20111月购入一台设备,取得的增值税专用发票上标明价款为10000元,增值税税额为1700元。取得运输发票一张,运输费为1000元,运输费可以按7%抵扣进项税。另发生保险费1500元、装卸费300元。款项全部以银行存款支付,则甲公司购入该设备的入账价值为()元。

A11800

B12800

C12970

D12730

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第10题

一般纳税人转登记为小规模纳税人在一般纳税人期间出口适用增值税退(免)税政策的货物劳务、发生适用增值税零税率跨境应税行为,可以继续按照现行规定办理退(免)税。该转登记纳税人自转登记日下期起的出口货物劳务、服务,适用增值税免税政策,应按照()的有关规定进行增值税纳税申报

A.一般纳税人

B.小规模纳税人

C.其他

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