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下列有关控制环境的说法中,正确的有()。

A.在审计业务承接阶段,注册会计师无须了解和评价控制环境

B.在实施风险评估程序时,注册会计师需要对控制环境的构成要素获取足够了解,并考虑内部控制的实质及其综合效果

C.在进行风险评估时,如果注册会计师认为被审计单位的控制环境薄弱,则很难认定某一流程的控制是有效的

D.在评估重大错报风险时,注册会计师应当将控制环境连同其他内部控制要素产生的影响一并考虑

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更多“下列有关控制环境的说法中,正确的有()。A、在审计业务承接阶段,注册会计师无须了解和评价控制”相关的问题

第1题

下列有关对控制环境进行风险评估的说法中,正确的是().A.在审计计划过程中,CPA就应开始对控制环境

下列有关对控制环境进行风险评估的说法中,正确的是().

A.在审计计划过程中,CPA就应开始对控制环境进行风险评估,以制定相应的总体审计策略

B.穿行测试不用于风险评估程序

C.尽管CPA了解到控制环境薄弱,但可以认定某一流程的控制是有效的

D.由于对小型被审单位无法获取以文件形式存在的有关控制环境要素的审计证据,CPA可通过了解管理层对内部控制设计的态度、认识和措施来评估风险

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第2题

以下有关控制环境的说法中,说法中正确的有()

A.财务报表层次的重大错报风险很可能源于薄弱的控制环境

B.当控制环境存在缺陷,注册会计师通常会选择在期中实施更多的审计程序

C.采用不同的审计抽样方法,使当期抽取的测试样本与以前有所不同,可以提高审计程序的不可预见性

D.控制环境存在缺陷通常会削弱其他控制要素的作用,导致注册会计师可能无法信赖内部控制,而主要依赖实施实质性程序获取审计证据

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第3题

下列有关控制环境的说法中,正确的有()

A.在审计计划阶段开始了解被审计单位的控制环境

B.在实施风险评估程序时,注册会计师需要对控制环境构成要素获取足够了解,并考虑内部控制的实质及其综合效果

C.在进行风险评估时,如果注册会计师认为被审计单位的控制环境薄弱,则很难认定某一流程的控制是有效的

D.在评估重大错报风险时,注册会计师应当将控制环境连同其他内部控制要素产生的影响一并考虑

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第4题

下列有关控制环境的说法中,错误的是()。A.在审计业务承接阶段,注册会计师无须了解和评价控制环

下列有关控制环境的说法中,错误的是()。

A.在审计业务承接阶段,注册会计师无须了解和评价控制环境

B.在实施风险评估程序时,注册会计师需要对控制环境的构成要素获取足够了解,并考虑内部控制的实质及其综合效果

C.在进行风险评估时,如果注册会计师认为被审计单位的控制环境薄弱,则很难认定某一流程的控制是有效的

D.在评估重大错报风险时,注册会计师应当将控制环境连同其他内部控制要素产生的影响一并考虑

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第5题

下列有关控制环境的说法中,正确的有()。

A.控制环境本身能防止或发现并纠正认定层次的重大错报

B.控制环境的好坏影响注册会计师对财务报表层次重大错报风险的评估

C.控制环境影响被审计单位内部生成的审计证据的可信赖程度

D.控制环境影响实质性程序的性质、时间安排和范围

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第6题

下列有关审计风险的说法中正确的有()。

A.可接受的审计风险与审计证据的数量之间存在反向变动关系

B.重大错报风险是因错误使用审计程序产生的

C.认定层次重大错报风险通常与控制环境有关,但也可能与其他因素有关

D.注册会计师可以通过控制检查风险以使审计风险降至可接受的低水平

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第7题

在信息技术环境下,下列有关人工控制与自动化控制的说法中,正确的有()。

A.在基于信息技术的信息系统中,相关控制活动也可能同时包括手工的部分

B.在信息技术环境下,传统的人工控制完全被自动控制所替代

C.如果被审计单位采用信息系统处理业务,并不意味着人工控制被完全取代

D.各个被审计单位信息技术的特点及复杂程度不同,人工控制和自动控制组合方式不同

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第8题

以下有关控制环境的说法中,正确的有()

A.财务报表层次的重大错报风险很可能源于薄弱的控制环境

B.当控制环境存在缺陷,注册会计师通常会选择在期中实施更多的审计程序

C.采用不同的审计抽样方法,使当期抽取的测试样本与以前有所不同,可以提高审计程序的不可预见性

D.控制环境存在缺陷通常会削弱其他控制要素的作用,导致注册会计师可能无法信赖内部控制,而主要依赖实施实质性程序获取审计证据

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第9题

在小型企业内部控制活动中,下列各项中对其控制环境的说法中不正确的是()。

A.小型企业的控制环境可能与大型企业不同

B.小型企业的治理层可能不包括独立董事,治理职责直接由业主(经理)承担

C.小型企业控制环境的性质对其他方面控制的重要性不会造成影响

D.在小型企业审计中,可能无法获取以文件形式存在的有关控制环境要素的审计证据

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第10题

下列包括在控制环境中的有()。

A.董事会

B.管理控制方法

C.内部审计

D.人事政策

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