内部审计师正计划对质量控制部门进行审计,以下哪项文件最不可能用于初步调查问卷的编制工作:
A.质量控制文件的分析;
B.永久性审计档案;
C.以前的审计报告;
D.对质量控制部门的管理章程。
第1题
A.被审计部门能够在审计开展前先进行自我评价
B.对被审计单位的信息提供一定的保密行为
C.通过反馈帮助内部审计师调整审计范围和审计重点
D.让被审计部门了解即将被审计的范围并做好准备工作
第2题
A.内部审计活动制定和测试的一个形式化的方案。
B.在对每个分支机构进行初步调查后由负责的内部审计师制定的单个的方案。
C.分支机构标准的运营程序的调查问卷。
D.以行业制定的业务指南。
第4题
A.制定的业绩衡量标准
B.该部门资产的流动性
C.在以往审计中发现的问题
D.被审计部门的内部控制情况
第5题
对组织的外部审计师独立性进行评估应当
A.只有在外部审计师被指派时进行
B.没有内部审计部门参与
C.只有在外部审计师被指派时才由内部审计部门参与
D.在指派时由内部审计部门参与,并且应该定期进行
第8题
内部审计部门应建立内部审计人员()制度,鼓励内部审计人员取得注册会计师、注册内部审计师、注册信息系统审计师等执业资格,以保证内部审计人员的专业胜任能力。
A.工作考核
B.后续培训
C.责任追究
D.职业规划
第9题
A.获取信息,并制定能证实该信息的程序
B.让该职员与发生舞弊者进行对质
C.回复这个职员,这一事件必须报告给适当的组织官员以采取行动
D.书面记录该信息,并据此对审计作出计划
第10题
A.刚由采购部门调入两周的内部审计师对供应商选择系统进行审计
B.内部审计部门执行业务的预算费用受到管理层的限制,要求审计的费用不能超过预算
C.因为内部审计师在环境审计方面有很强的专业能力,所以为公司的环境控制提出了建议
D.某内部审计师利用自己的专业知识协助公司安装电算化系统
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!