第1题
A.贯穿于整个审计过程的始终
B.接客户或续约时
C.进行期中审计时
D.进行审计计划时
第2题
A.内部审计和注册会计师审计在工作上具有一致性
B.利用内部审计工作成果可以提高注册会计师的工作效果
C.内部审计是注册会计师审计的基础
D.内部审计是被审计单位内部控制的重要组成部分
第3题
第4题
第5题
第6题
第7题
A.政府审计
B.民间审计
C.单位内部审计
D.部门内部审计
第8题
A.未收到货物
B.少计应付账款
C.多计应收账款
D.少计存货
第9题
A.存在
B.完整性
C.计价和分摊
D.列报
第10题
A.被审计单位的管理层
B.被审计单位的普通员工
C.负责被审计单位内部控制审计的注册会计师
D.被审计单位的治理层
第11题
A.被审计单位的经济活动
B.被审计单位的会计资料
C.被审计单位的会计报表
D.被审计单位的财务收支及其经济管理活动
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