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[多选题]

注册会计师在审计应付账款过程中,实施的审计程序对查找未入账应付账款有效的有()

A.从供应商发票、验收报告或入库单追查至应付账款明细账

B.检查资产负债表日后应付账款明细账贷方发生额的相关购货发票等凭证

C.从财务部门获取被审计单位与其供应商之间的对账单并与应付账款进行核对

D.针对资产负债表日后付款项目,检查银行对账单及有关付款凭证(如银行划款通知、供应商收据等)

答案
ABD
解析:与其供应商之间的对账单应从非财务部门获取
更多“注册会计师在审计应付账款过程中,实施的审计程序对查找未入账应付账款有效的有()”相关的问题

第1题

注册会计师将是否存在未入账的应付账款作为重点审计领域,下列实施的审计程序中,难以实现上述审计目标的是()

A.检查供应商发票、验收报告等原始凭证追查至应付账款明细账

B.检查被审计单位资产负债表日后应付账款明细账贷方发生额,确认其购货发票日期

C.检查被审计单位资产负债表日前已偿付应付账款,追查至银行对账单、银行付款凭证

D.分析本期各月应付账款余额,分析变动趋势

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第2题

下列各项审计程序中,不能为应付账款的完整性认定提供审计证据的是()

A.检查靠近资产负债表日已验货入库的存货实物是否在资产负债表日前入账

B.取得供应商对账单,并将对账单与被审计单位财务记录进行核对

C.向供应商寄送应付账款询证函

D.从应付账款明细账追查至与其相关的供应商发票

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第3题

下列各项审计程序中,可以为未人账应付账款提供审计证据的有()

A.被审计单位与其供应商之间的对账单,并将对账单和被审计单位财务记录之间的差异进行调节,查找有无未入账的应付账款,确定应付账款金额的准确性

B.存货监盘程序,检查被审计单位在资产负债日前后的存货入库资料,检查是否有大额货到单未到的情况,确认相关负债是否计入了正确的会计期间

C.资产负债表日后应付账款明细账贷方发生额的相应凭证,关注其购货发票的日期,确认其人账时间是否合理

D.资产负债表日后付款项目,检查银行对账单及有关付款凭证,询问被审计单位内部或外部的知情人员,查找有无未及时人账的应付账款

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第4题

通过实施()程序,有助于注册会计师发现被审计单位未入账的应付账款

A.检查所有应付账款函证的回函

B.检查财务报表日后的支票存根

C.检查资产负债表日收到但尚未进行会计处理的购货发票

D.检查资产负债表日商品已入库,但尚未收到发票的记录

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第5题

下列各项审计程序中,可以为未入账应付账款提供审计证据的有()

A.检查资产负债表日后应付账款明细账贷方发生额的相应凭证,关注其购货发票的日期,确认其人账时间是否合理

B.获取被审计单位与其供应商之间的对账单,并将对账单和被审计单位财务记录之间的差异进行调节,查找有无未人账的应付账款,确定应付账款金额的准确性

C.针对资产负债表日后付款项目,检查银行对账单及有关付款凭证,询问被审计单位内部或外部的知情人员,查找有元未及时人账的应付账款

D.结合存货监盘程序,检查被审计单位在资产负债日前后的存货入库资料,检查是否有大额货到单未到的情况,确认相关负债是否计入了正确的会计期间

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第6题

下列各项审计程序中,不能为应付账款的完整性认定提供审计证据的是()

A.取得供应商对账单,并将对账单与被审计单位财务记录进行核对

B.向供应商发送应付账款询证函

C.检查资产负债表日前一个月入库的存货是否记录在本年度

D.检查应付账款余额是否有相关原始凭证(如入库单和供应商发票)的支持

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第7题

注册会计师通过将被审计单位2011年末应付账款余额与2010年末余额的比较,怀疑该公司应付账款明细账记录的应付甲公司的材料款项可能被严重低估。为证实问题或排除疑点,注册会计师最好应实施下列()程序

A.计算被审计单位应付账款占流动负债的比率

B.向债权人甲公司发函询证

C.将本年度与甲公司的交易额与上年比较

D.检查购货发票、入库或验收单

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第8题

下列关于应付账款函证的说法中,正确的有()

A.因为函证并不能够保证查出未入账的应付账款,所以并非必须函证应付账款

B.在控制风险较低的情况下,注册会计师应考虑选择金额较大的应付账款明细账户进行函证

C.应付账款函证最好采用积极式函证方式,并具体说明应付金额

D.对于应付账款函证未回函的,注册会计师应考虑采用替代审计程序或再次函证

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第9题

下列各项中,有利于审计人员查找未入应付账款的审计程序有()

A.抽取应付账款明细账并追踪到原始凭证

B.追踪资产负债表日后货币资金支出的主要凭证

C.从临近年末编制的验收单追踪到应付账款明细表

D.审核卖方对账单,追查应付账款明细表

E.核对应付账款明细账与总账期末余额是否相符

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第10题

资料
某审计组组长让两位审计人员审查应付账款。这两位审计人员查阅了所有应付账款的会计记录,并向被审计单位索取了有关应付账款的无漏记债务承诺书,进而做出如下结论:被审计单位的应付账款已全部入账,且入账应付账款均存在。
要求
审计组组长应让两位审计人员补充执行哪些审计程序?
资料

某审计组组长让两位审计人员审查应付账款。这两位审计人员查阅了所有应付账款的会计记录,并向被审计单位索取了有关应付账款的无漏记债务承诺书,进而做出如下结论:被审计单位的应付账款已全部入账,且入账应付账款均存在。

要求

审计组组长应让两位审计人员补充执行哪些审计程序?

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