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[单选题]

下列关于审计计划工作的说法正确的是()

A.若被审计单位规模很小,无需制定总体的审计计划

B.计划审计工作由项目组中从事这项工作时间最长经验最丰富的注册会计师完成

C.项目负责人和项目组其他关键成员应当参与计划审计工作

D.订立审计计划前一定要对被审计单位进行充分的了解,因为计划一旦确定不能更改

答案
C、项目负责人和项目组其他关键成员应当参与计划审计工作
更多“下列关于审计计划工作的说法正确的是()”相关的问题

第1题

下列关于计划审计工作的说法正确的是()

A.计划审计工作前需要充分了解被审计单位及其环境,一旦确定,无需进行修改

B.计划审计工作通常由项目组中经验较多的人完成,项目合伙人审核批准

C.小型被审计单位无需制定总体审计策略

D.项目合伙人和项目组中其他关键成员应当参与计划审计工作

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第2题

下列关于计划审计工作的描述中不正确的是 ()

A.计划审计工作是一个持续的、不断修正的过程,贯穿于整个审计业务的始终

B.注册会计师应当针对评估的认定层次重大错报风险设计进一步审计程序

C.注册会计师应当记录总体审计策略和具体审计计划及其重大更改

D.制定总体审计策略和具体审计计划是注册会计师和被审计单位共同的责任

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第3题

按照审计准则的规定,下列有关总体审计策略和具体审计计划的说法中表述正确的有()
A.注册会计师可以和被审计单位有关人员就某些审计程序进行讨论

B.计划审计工作是一个持续的、不断修正的过程

C.如果对计划的修改涉及整个计划的各个方面,以及多个类别的交易、账户余额和列报,注册会计师可以考虑重新编制总体审计策略和具体审计计划,并删除原有的总体审计策略和具体审计计划

D.制定总体审计策略和具体审计计划是注册会计师的责任

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第4题

下列关于总体审计策略和具体审计计划的说法中,正确的有()

A.注册会计师应当在总体审计策略中清楚地说明审计资源的规划和调配,包括确定执行审计业务所必需的审计资源的性质、时间安排和范围

B.总体审计策略用以确定审计范围、时间安排和方向,并指导具体审计计划的制定

C.具体审计计划应当包括风险评估程序、计划实施的进一步审计程序和计划的其他审计程序

D.计划审计工作是审计业务的一个孤立阶段,一经确定不能更改

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第5题

下列有关审计计划的说法中,正确的是()

A.制定总体审计策略的过程通常在具体审计计划之前

B.总体审计策略不受具体审计计划的影响

C.具体审计计划的核心是确定审计的范围和审计方案

D.制定审计计划的工作应当在实施进一步审计程序之前完成

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第6题

针对总体审计策略和具体审计计划,下列说法中,错误的是()

A.总体审计策略的核心是注册会计师用以确定审计范围、时间安排和方向

B.制定总体审计策略的过程通常在具体审计计划之前

C.总体审计策略包括进一步审计程序和其他审计程序

D.具体审计计划可能会影响总体审计策略的修改

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第7题

下列有关审计工作与对信息系统的依赖程度的说法中,正确的有()

A.如果注册会计师应判断被审计单位中包含信息技术关键风险,那么应将信息技术审计内容纳入财务审计计划之中

B.如果注册会计师计划依赖系统自动控制,那么注册会计师需要对信息技术相关控制进行评估

C.无论被审计单位运用信息技术的程度如何,注册会计师均需了解与审计相关的信息技术一般控制,而应用控制则不一定需要了解

D.被审计单位的流程和信息系统可能拥有各自不同的特点,因此注册会计师应按各自特点制定审计计划中包含的信息技术审计内容

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第8题

下列关于审计过程的说法中,错误的是()

A.计划审计工作不是审计业务的一个孤立阶段,而是一个持续的、不断修正的过程,贯穿于整个审计过程的始终

B.了解被审计单位及其环境是一个连续和动态地收集、更新与分析信息的过程,贯穿于整个审计过程的始终

C.计划审计工作不包括在本期审计业务开始时开展的初步业务活动

D.注册会计师在评估重大错报风险后,应当针对评估的财务报表层次重大错报风险确定总体应对措施

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第9题

针对项目组内部复核,以下说法中,错误的是()

A.所有的审计工作底稿至少要经过项目组内一级复核

B.审计项目组内部复核贯穿于审计全过程,随着审计工作的开展,复核人员在审计计划阶段、执行阶段和完成阶段及时复核相应的工作底稿

C.项目合伙人应当对会计师事务所分派的每项审计业务的总体质量负责,所以应当复核项目组内每个组员的工作底稿

D.项目组内部复核的人员,应当遵循由项目组内经验较多的人员复核经验较少人员的工作原则

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第10题

针对审计工作底稿,以下说法不正确的是()

A.审计工作底稿是注册会计师对审计过程中形成的工作记录和获取的资料所作的记录

B.审计工作底稿中包括注册会计师制定的审计计划、实施的审计程序、获取的证据以及得出的审计结论

C.审计工作底稿是审计证据的载体,是注册会计师形成审计报告的基础,也可以用于监督会计师事务所对审计准则的遵循情况

D.审计工作底稿形成于审计项目结束阶段

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