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[多选题]

会计师事务所及其人员不论执行任何类型的业务,都应当遵守下列要求中的()

A.独立性

B.审计准则

C.相关职业道德

D.质量控制准则

答案
CD
解析:本题的对象是所有业务。
选项A只适用于鉴证业务;
选项B只适用于审计业务;
选项C、D符合题意,相关职业道德和质量控制准则无论鉴证业务还是非鉴证业务都要遵守。
综上,本题应选CD。
更多“会计师事务所及其人员不论执行任何类型的业务,都应当遵守下列要求中的()”相关的问题

第1题

会计师事务所制定质量控制制度是为了合理保证会计师事务所的下列()目标的实现

A.会计师事务所及其人员遵守职业准则和适用的法律法规的规定

B.评价注册会计师自身的执行能力

C.保持独立性、提高审计项目组专业胜任能力

D.会计师事务所和审计项目合伙人出具适合具体情况的审计报告

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第2题

以下事项中,与会计师事务所独立性相关的书面确认函的陈述中,不正确的是()

A.书面确认函必须是纸质的

B.书面确认函可以是纸质的,也可以是电子形式的

C.当有其他会计师事务所参与执行部分业务时,该会计师事务所也可以向其获取有关独立性的书面确认函

D.应当每年至少一次向所有需要按照相关职业道德要求保持独立性的人员获取其遵守独立性政策和程序的书面确认函

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第3题

下列有关注册会计师在利用专家工作的表述中,错误的是()

A.专家既可能是会计师事务所内部专家(如会计师事务所临时员工),也可能是会计师事务所外部专家

B.外部专家需要遵守适用于注册会计师相关职业道德要求中的保密条款

C.外部专家同样应当遵守会计师事务所根据质量控制准则规定的政策和程序

D.在审计报告中提及外部专家的工作并不减轻注册会计师对审计意见承担的责任

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第4题

A注册会计师是U会计师事务所指定的对业务质量负最终责任的主任会计师。在考虑审计质量控制相关的问题时,A注册会计师遇到了以下问题,请代为做出正确的决策。在执行外勤审计业务期间,项目组成员B注意到项目组成员C接受了客户财务经理赠送的礼物,怀疑其独立性受到影响。按质量控制准则的要求,B应当()

A.提醒C注意保持独立性

B.向项目合伙人反映情况

C.向事务所负责人汇报

D.保守同事的私人机密

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第5题

遵守审计准则是注册会计师执行审计业务的基本要求之一。关于按照审计准则的规定执行审计工作,下列说法中正确的是()

A.注册会计师应当遵守所有审计准则

B.在运用某项审计准则所规定的目标时,注册会计师不必考虑该项审计准则与其他审计准则之间的关系

C.在极其特殊的情况下,注册会计师可以偏离某项审计准则的相关要求

D.如果不能够实现相关审计准则规定的目标从而导致不能实现总体目标,注册会计师应当解除业务约定

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第6题

会计师事务所可以将审计工作底稿用于()

A.项目质量控制复核

B.监督会计师事务所对审计准则的遵守情况

C.第三方的监督检查

D.与同一网络中的其他事务所交流客户资料

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第7题

为了保证业务质量,会计师事务所应当制定业务质量控制政策和程序。请根据《业务质量控制准则》的规定,对以下问题做出正确的判断。会计师事务所应当要求项目合伙人负责组织对业务执行实施指导、监督与复核。下列说法中不正确的是()

A.对所有上市公司财务报表审计均应当实施项目质量控制复核

B.会计师事务所的政策和程序应当要求在出具报告后完成项目质量控制复核

C.项目质量控制复核的范围取决于业务的复杂程度和出具不恰当报告的风险

D.确定复核人员的原则是,由项目组内经验较多的人员复核经验较少的人员执行的工作

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第8题

以下有关审计业务约定书的各种说法中,不正确的是()

A.审计业务约定书的签署双方分别是会计师事务所和被审计单位

B.审计业务约定书中既包括被审计单位管理层应当承担的责任,又包括会计师事务所应履行的义务

C.会计师事务所在与被审计单位签订审计业务约定书之前,应委派注册会计师了解被审计单位的基本情况,并对财务报表编制直接相关的内部控制进行测试

D.会计师事务所的专业胜任能力和独立性是承接审计业务的先决条件

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第9题

如果在审计过程中存在下列()情况,法院应当认定会计师事务所与被审计单位承担连带责任

A.未能合理运用执业准则所要求的重要性原则

B.未采用必要的调查方法获取充分的审计证据

C.未依据执业准则、规则执行必要的审计程序

D.未拒绝被审计单位示意的作不实报告的要求

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第10题

会计师事务所为表明其强调保持独立性的重要性,决定向相关人员获取其遵守独立性政策和程序的书面确认函。以下有关说法中,正确的是()

A.相关人员是指所有项目合伙人

B.书面确认函应以纸质形式签署

C.相关人员包括事务所全体人员

D.书面确认函每年至少更新一次

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第11题

注册会计师在计划审计工作前需要开展初步业务活动,下列属于初步业务活动内容的有()

A.针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程序

B.评价遵守相关职业道德要求的情况

C.详细了解被审计单位及其环境

D.就审计业务约定条款达成一致意见

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